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【鉴证实录】声誉与治理机制影响自愿性审计需求的实证研究基于内部控制鉴证的分析

本文作者:郭葆春;徐露;成功正常投稿发表论文到《财经理论与实践》2015年03期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:为探究自愿性审计需求的动因,以2010年沪深两市1320家上市公司为样本,对自愿性选择披露内部控制鉴证报告进行实证研究。结果表明:有效的外部声誉机制和内部治理机制可以促进自愿性审计需求。具体而言,上市公司外部声誉越好,如入围主流媒体声誉榜单、未被ST、未曾被处罚、强制要求披露内部控制自我评价报告、资产负债率较低;以及内部治理机制较好,如国家控股、股权集中、董事会规模越大、开会次数越多、CEO稳定等,越倾向于披露内部控制鉴证报告。
【论文正文预览】:一、研究背景2008年6月财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引于2010年1月1日在上市公司全面执行,中国版萨班斯(C-SOX)成为中国内部控制的一个标志性里程碑。近年来越来越多的上市公司在披露年报的同时单独报告内部控制自我评价报告,报告对于财务报表
【文章分类号】:F275;F832.51;F239.4
【稿件关键词】:声誉机制治理机制自愿审计内部控制鉴证报告
【参考文献】:

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【稿件标题】:【鉴证实录】声誉与治理机制影响自愿性审计需求的实证研究基于内部控制鉴证的分析
【作者单位】:暨南大学管理学院;安信证券股份有限公司投资银行部;
【发表期刊期数】:《财经理论与实践》2015年03期
【期刊简介】:《财经理论与实践》杂志是由国家教育部主管,湖南大学主办的以研究财经理论与业务问题为主旨的综合性经济学术刊物。《财经理论与实践》是金融学专著,全面具体地介绍财政金融方面市场动态。本刊向您介绍经济学专业知识,国内外证券与投资市场变动,财政与税务......更多财经理论与实践杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1127/)投稿信息
【版权所有人】:郭葆春;徐露;


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