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【审计对企业的重要性】浅议企业内部审计的重要性

本文作者:郑爱武;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年09期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计工作是现代企业科学管理中的一个重要内容,是为确保企业经营目标完成,争取最大经济效益服务的。为了加强内部审计监督,维护本企业的经济利益,关键要有一个健全的运行机制,建立健全内部控制。是市场经济条件下企业生存和发展的内在要求,也是企业提高自我约束、自我发展能力的客观需要。
【论文正文预览】:在当今社会主义市场经济条件下,经济效益是企业的生存之本.内部审计是促进企业加强管理,加强内部控制和提高经济效益,推动企业健全自我约束机制,防范经营风险等方面有着不可替代的作用。企业应高度重视和支持内部审计工作.针对审计工作建立一套有效的审计工作运行机制,结合实
【文章分类号】:F239.45;F275
【稿件关键词】:企业审计
【参考文献】:

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  • 禄路,贾国玺;发挥内审作用 增强企业活力[J];企业活力;1992年12期
  • 陶敦勤;论内部审计与企业会计[J];经济研究参考;1998年43期
  • 胥祥薇;谈现代企业制度下内部审计职能的转换及其必要性[J];现代管理科学;1999年03期
  • 黄哲;现代企业制度下的内部审计及其宏观环境建设——现代企业制度下的内部审计[J];继续教育研究;2001年03期
  • 陈春华;浅谈社会主义市场经济条件下内部审计的职能[J];地质技术经济管理;1995年05期
  • 李燕;内部审计如何适应金融监管重点转变[J];有色矿冶;1998年02期
  • 霍泾潏;;完善内部控制与内部审计从容应对危机——“内部控制与内部审计”2009春季高峰论坛在京举办[J];中国审计;2009年09期
  • 陈海莉;;对国企改制过程中内部审计的思考[J];管理科学文摘;2005年12期
  • 陈颖;;简析内部控制与内部审计[J];技术与市场;2009年12期
  • 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 曾宗辉;;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 张宗济;;内部审计在企业内部控制中的角色和作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 周茂华;;内部审计与内部控制的关系研究——基于复杂系统观视角[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 韩涛;李静;;内部审计在公司治理中的作用——结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 李德胜;陈冬梅;李方华;孙庆梅;许晓颖;王红霞;张亭楠;刘会平;程广凯;;论企业内部审计与内部控制体系建设[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 单东升;;内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 李孝林;;财务总监与内部审计制度创新——构建统一、独立的经济监督系统[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
  • 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
  • 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年
  • 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年
  • 高亚伟 黄世海;内部审计在企业风险管理中的作用[N];中国审计报;2005年
  • 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
  • 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
  • 金银凤 南京审计学院继续教育学院;内部审计与公司治理的内在机理[N];中国审计报;2009年
  • 王洪霞 山西省审计科学研究所;论内部审计在内部控制中的地位和作用[N];中国审计报;2010年
  • 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年
  • 陈盟飞;内部审计助力发展目标的实现[N];中国航天报;2006年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
  • 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年
  • 刘开崧;基于CFO制度框架的财务组织重塑与持续改善:价值、战略、流程与平衡[D];厦门大学;2008年
  • 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
  • 罗怀敬;全面风险管理导向下企业内部控制评价研究[D];山东农业大学;2013年
  • 畅娟;公司治理视角下的内部审计研究[D];天津财经大学;2011年
  • 王拼;风险导向内部审计与公司治理关系研究[D];河北大学;2011年
  • 朱永永;基于公司治理角度的公司内部审计与外部审计法律问题研究[D];西南政法大学;2010年
  • 金彦;企业独立董事研究[D];同济大学;2006年
  • 姜波;内部审计对上市公司治理结构作用研究[D];大连海事大学;2010年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 侯蕾;内部审计对上市公司财务重述影响研究[D];天津财经大学;2013年
  • 张艳军;集团公司内部审计与公司治理[D];天津大学;2012年
  • 邱宇;H公司增值型内部审计的构建研究[D];中国海洋大学;2013年
  • 蒋宇凡;企业集团内部审计质量控制研究[D];河北经贸大学;2014年

【稿件标题】:【审计对企业的重要性】浅议企业内部审计的重要性
【作者单位】:鹤煤公司寺湾;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2014年09期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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