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【内部审计质量控制目标】提高内部控制审计质量为企业经济管理服务

本文作者:郭铁铮;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年26期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业的内部控制审计是一种现代新型的审计方法,其根本目的是改善企业的经营管理,提高企业的经济效益。本文分析了我国企业内部控制审计存在的问题以及介绍了内部控制审计的作用,着重提出了完善企业内部控制审计的方案措施。
【论文正文预览】:随着现代企业的迅速发展,实施企业内部控制审计,加强对企业内部控制的再控制,能够促进企业持续稳定地发展。由于我国内部控制审计发展和实施起步较晚,企业在实施过程中还存在诸多的问题,如何提高内部控制审计质量,更好地为企业经济管理服务是当前企业重点讨论的话题。一、提高
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制审计企业经济管理
【参考文献】:

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  • 田高良;李留闯;齐保垒;;内部控制鉴证报告的信号失灵和甄别——一个本土化的实证研究[J];南开管理评论;2011年05期
  • 张国清;;自愿性内部控制审计如何影响审计费用?[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
  • 梅丹;;内部控制缺陷研究:文献综述与未来发展[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 陈丽蓉;陶怀轮;;产品市场竞争治理效应实证研究 ——基于内部控制审计视角[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年
  • 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
  • 董育军;内部控制与公司金融行为研究[D];华中科技大学;2013年
  • 闫志刚;内部控制质量对股权资本成本的影响研究[D];东北财经大学;2013年
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  • 王艺霖;上市公司内控缺陷披露及对资本成本影响的研究[D];吉林大学;2014年
  • 盛金;内部控制对会计信息质量影响的研究[D];吉林大学;2014年
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  • 闫秀英;;内部控制与内部控制审计[J];内蒙古统计;2006年04期
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  • 付明;;浅谈企业内部控制审计[J];山东煤炭科技;2007年04期
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  • 卜文周;;地勘单位内部控制审计评价的探讨[J];中国煤炭地质;2008年S2期
  • 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
  • 张国清;;自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 王欣健;;企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 中国建设银行西安审计分部课题组;;关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国石化审计局南京分局课题组;向谷峰;贺永红;陆征;江玉均;高军喜;闻佳凤;;内部控制审计的主要内容、方法及作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中石化江苏油田勘探局江苏油田课题组;;企业内部控制审计实务研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 谢少敏;;内部控制审计报告方式的理论分析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 薛清艳;;内部控制审计的实施探讨[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • ;企业内部控制审计指引[N];中国会计报;2010年
  • 本报记者 郝新华 鱼招波;实施内控审计:上市公司与事务所的双赢[N];财会信报;2011年
  • 石佳;企业内部控制审计指引实施意见解读[N];中国建材报;2011年
  • 姜爱玉 中国人民银行尤溪县支行;从五方面入手,加强基层央行内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 李晓亮 审计署驻武汉特派办;从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;如何进行采购业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
  • 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 李荣;美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示[D];厦门大学;2007年
  • 尹剑;企业内部控制审计研究[D];河北大学;2010年
  • 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
  • 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
  • 张海霞;企业内部控制审计研究[D];山西财经大学;2012年
  • 张卓;终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量[D];天津财经大学;2012年
  • 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年

【稿件标题】:【内部审计质量控制目标】提高内部控制审计质量为企业经济管理服务
【作者单位】:吉林电子信息职业技术学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2014年26期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:郭铁铮;


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