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时代金融杂志社

  • 主管单位:中国人民银行昆明中心支行
  • 期刊级别:国家级
  • 出版周期:旬刊
  • 国际刊号:1672-8661
  • 国内刊号:53-1195/F
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【上市公司内部审计】上市公司财务重述受内部审计的影响研究

本文作者:凌晓旭;成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年14期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:最近,国内外频繁发生财务欺诈、财务舞弊等事件,人们的关注焦点也从传统的外部审计逐渐向公司内部审计转移。本文主要从内部审计的独立设置与隶属模式出发,阐述上市公司财务重述受内部审计的影响,并提出公司通过强化内部审计来控制、减少发生财务重述的具体策略。
【论文正文预览】:监督是内部审计最主要的职能,能发现、纠正上市公司在运行过程中的各种问题,有效督促公司的财务部门及经理严格执行会计准则,客观地核算公司的每一项经济业务,并把会计信息及时而真实地披露出来,确保公司财务报告真实、可靠。上市公司财务信息质量越高,发生漏报、错报的几率就
【文章分类号】:F275;F239.45
【稿件关键词】:上市公司财务重述内部审计影响
【参考文献】:

  • 王芸;汤文;;审计师对财务重述公司的风险管理策略[J];财会月刊;2013年22期
  • 张倩;;财务重述和审计质量相关性研究综述[J];经营管理者;2013年30期
  • 李青原;赵艳秉;;企业财务重述后审计意见购买的实证研究[J];审计研究;2014年05期
  • 朱颖;高管变更、财务重述与审计收费[D];厦门大学;2014年
  • 汤文;外部审计、内部控制与财务报告重述研究[D];华东交通大学;2014年
  • 吴联生;审计意见购买:行为特征与监管策略[J];经济研究;2005年07期
  • 耿建新,杨鹤;我国上市公司变更会计师事务所情况的分析[J];会计研究;2001年04期
  • 李爽,吴溪;审计师变更的监管思想、政策效应与学术含义——基于2002年中国注册会计师协会监管措施的探讨[J];会计研究;2002年11期
  • 陆正飞,童盼;审计意见、审计师变更与监管政策——一项以14号规则为例的经验研究[J];审计研究;2003年03期
  • 吴联生,谭力;审计师变更决策与审计意见改善[J];审计研究;2005年02期
  • 朱小平;郭志英;;不更换会计师事务所条件下审计费用增加的信息含量研究——不更换会计师事务所条件下审计意见购买的线索分析[J];审计研究;2006年02期
  • 魏志华;李常青;陈泰颖;;中国上市公司年报重述影响因素的实证研究[J];商业经济与管理;2010年04期
  • 伍利娜;王春飞;陆正飞;;企业集团审计师变更与审计意见购买[J];审计研究;2013年01期
  • 佘晓燕;上市公司财务报表重述研究[D];西南财经大学;2008年
  • 姚清云,黄业德;我国内部审计发展趋势管见[J];淄博学院学报(社会科学版);2002年02期
  • 易传和,向莉;网络银行的内部审计[J];浙江金融;2002年03期
  • 王 峰;浅谈如何开展内部审计工作[J];中国审计信息与方法;2002年06期
  • 吴风奇;对我国目前内部审计定位的思考[J];株洲师范高等专科学校学报;2002年06期
  • 吴香云;内部审计在资产重组中的作用[J];中州审计;2002年04期
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  • 刘建东;;现代企业风险管理与内部审计的关系研究[A];天津市电视技术研究会2009年年会论文集(2)[C];2009年
  • 李玲;佟丹;;试析中国石油的内部审计建设——以新疆销售分公司为例[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
  • ;2005年度“舞弊的防范与检查”专题获一等奖的论文[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
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  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组;余天京;刘文汉;汪黎;;内部审计在国有集团公司治理中的作用研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 黄甫君(作者单位:浙江工商大学);民营企业内部审计存在问题的思考[N];安徽经济报;2004年
  • 巫惠 作者单位:省经贸投资集团有限责任公司;谈强化企业内部审计[N];安徽经济报;2004年
  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
  • 李伟毅;企业内部审计—新形势新要求[N];财会信报;2005年
  • 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
  • 本报记者 刘草茵;外部监督:内部审计的孪生兄弟[N];财会信报;2005年
  • 青岛海关大学会计学系 房巧玲 李雪 刘学华;试析新会计法下的内部审计[N];中国审计报;2001年
  • 刘正才;国有企业改制与内部审计发展[N];中国审计报;2001年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭巧玲;中国国有企业集团内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 程娟;内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年
  • 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 王青;企业内部审计发展中出现的问题及对策[D];西南交通大学;2006年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
  • 刘悦;内部审计激励机制优化研究[D];西南财经大学;2011年
  • 王颖;高等学校内部审计运行模式研究[D];北京林业大学;2008年
  • 张宁;关于中国电信战略转型的内部审计研究[D];南京理工大学;2007年
  • 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

【稿件标题】:【上市公司内部审计】上市公司财务重述受内部审计的影响研究
【作者单位】:南京航空航天大学经管学院;
【发表期刊期数】:《时代金融》2015年14期
【期刊简介】:《时代金融》主要栏目有本刊特稿、经济金融观察、新视点、投资理财、职场风云、金融与法、海外传真、信息窗、文学天地等栏目。旨要引导大众关注经济金融生活中的热点、难点和焦点问题,传播和报道投资理财知识、技巧、走势,点化商界竞争、企业营销招数、经验......更多时代金融杂志社(http://www.400qikan.com/qk/946/)投稿信息
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