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财务内部审计报告范文|利用内部审计提升医院新业务流程的财务管理水平

本文作者:张君亦;黄志腾;彭锦绍;成功正常投稿发表论文到《会计师》2015年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文以收费回款的内部审计为例子,演示医院内部审计在财务管理、业务流程控制方面的重要作用。研究目的意义:内部审计可以优化业务流程风险控制,提高财务管理水平。研究的内容和方法:从医院医疗款收取的风险点控制说明通过内部审计提高财务管理水平。
【论文正文预览】:研究目的意义:内部审计可以优化业务流程风险控制,提高财务管理水平。研究的内容和方法:从医院医疗款收取的风险点控制说明通过内部审计提高财务管理水平。随着这几年医疗行业的迅速发展,医院规模不断扩大,各大医院纷纷扩建,多院区医院甚至医院集团成立,随着资产规模的扩大及
【文章分类号】:R197.322
【稿件关键词】:医院内部审计业务流程风险收费
【参考文献】:

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  • 李亚南;;探讨信息在医院经济管理中的运用研究[J];经营管理者;2015年01期
  • 马瑞成;;医院内部审计在内部控制中的作用[J];经济师;2009年03期
  • 李光荣;李国栋;;医院财务信息化管理存在的问题及采取的应对措施[J];科技信息;2010年21期
  • 戴淑杰;李晓坤;袁晶;邵菲;;加强医院成本核算的具体措施[J];绿色财会;2011年08期
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  • 李邱荔;;企业内部审计的新思考[J];医疗保健器具;2007年08期
  • 谢林霖;;从内部审计的发展演变看医院内部审计转型[J];中国医疗前沿;2009年23期
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  • 臧芝红;;谈内部审计在医院文化建设中的作用[J];医院院长论坛;2011年01期
  • 王梅梅;;发挥内部审计在医院发展中的服务和监督作用[J];中国城乡企业卫生;2012年03期
  • 艾艳华;郑中华;陈玉华;;要注意发挥内部审计的参谋作用[J];中国卫生经济;1991年12期
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  • 李玲;佟丹;;试析中国石油的内部审计建设——以新疆销售分公司为例[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
  • ;2005年度“舞弊的防范与检查”专题获一等奖的论文[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 张卫红;;基于风险管理的内部审计之现实思考[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组;余天京;刘文汉;汪黎;;内部审计在国有集团公司治理中的作用研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 黄甫君(作者单位:浙江工商大学);民营企业内部审计存在问题的思考[N];安徽经济报;2004年
  • 巫惠 作者单位:省经贸投资集团有限责任公司;谈强化企业内部审计[N];安徽经济报;2004年
  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
  • 李伟毅;企业内部审计—新形势新要求[N];财会信报;2005年
  • 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
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  • 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭巧玲;中国国有企业集团内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
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  • 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 王青;企业内部审计发展中出现的问题及对策[D];西南交通大学;2006年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
  • 刘悦;内部审计激励机制优化研究[D];西南财经大学;2011年
  • 王颖;高等学校内部审计运行模式研究[D];北京林业大学;2008年
  • 张宁;关于中国电信战略转型的内部审计研究[D];南京理工大学;2007年
  • 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

【稿件标题】:财务内部审计报告范文|利用内部审计提升医院新业务流程的财务管理水平
【作者单位】:广东省妇幼保健院;
【发表期刊期数】:《会计师》2015年06期
【期刊简介】:《会计师》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,会计师杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN36-1268/F,国际刊号:ISSN1672-6723。会计师杂志社由中文天地出版传媒股份有限公司主管、主办,本刊为刊。自创刊以来,被公认......更多会计师杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11301/)投稿信息
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