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[浅议内部控制制度审计论文]浅议我国企业内部审计存在的问题及对策分析

本文作者:王立会;成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2011年11期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文主要论述了,我国企业内部审计存在的法律法规不健全、管理者对内部审计重视程度不够、内部审计缺乏独立性、企业内部审计职能范围狭窄及内部审计人员素质偏低的问题,并对此提出了相应的对策建议。
【论文正文预览】:改革开放以后,我国的内部审计开始建立。我国的内部审计制度是在政府干预下,运用行政和法律手段自上而下建立和发展起来的。从1983年内部审计制度开始建立至今,内部审计工作取得了巨大发展,内部审计也越来越成为企业管理体系中的重要组成部分。随着市场经济的发展和现代企业
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计问题对策
【参考文献】:

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  • 孙晏;程颖洁;;我国企业内部审计中存在的问题及完善的建议[J];市场论坛;2006年01期
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  • 刘彩虹;;企业内部审计存在的问题及对策[J];财会研究;2009年23期
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  • 张辉;郭红梅;;我国企业内部审计存在的问题及对策分析[J];泰安教育学院学报岱宗学刊;2010年01期
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  • 周丽娜 译 黑龙江省审计厅外资运用审计处;IT审计管理[N];中国审计报;2008年
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  • 赵帅;政府固定资产投资审计分析研究[D];西南交通大学;2007年
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  • 丛敏;我国政府绩效审计的现状与对策研究[D];山东大学;2009年
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  • 岳蕾;效益审计对策研究[D];北京交通大学;2009年

【稿件标题】:[浅议内部控制制度审计论文]浅议我国企业内部审计存在的问题及对策分析
【作者单位】:首都经济贸易大学;
【发表期刊期数】:《商业文化(上半月)》2011年11期
【期刊简介】:0......更多商业文化(上半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5183/)投稿信息
【版权所有人】:王立会;


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