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商业银行内部审计指引|商业银行内部审计与公司治理

本文作者:孙璐;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2006年01期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着商业银行公司治理结构的不断改进,正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,促进内部审计与公司治理的良性互动,是现代银行管理中的十分重要的问题。
【论文正文预览】:商业银行内部审计是商业银行监控系统的重要组成部分,它通过采用系统严谨的方法,独立地、客观公正地对商业银行的内部活动和监控系统进行审查,并提出指导性建议。有效的商业银行内部审计有助于提高商业银行风险管理、内部控制与监管工作的有效性,防范和化解商业银行经营风险,
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计公司治理商业银行内部控制外部监管
【参考文献】:

  • 程海波;;试析内部审计营销策略[J];新会计;2011年06期
  • 赵丽芳;;现代内部审计功能拓展与内部控制评价[J];会计之友;2011年20期
  • 周正红;;人身保险公司分支机构内部审计情况探析[J];上海保险;2011年06期
  • 张红旗;;内部审计战线的“铁娘子”——记北京市监狱管理局审计处处长许玫[J];中国内部审计;2011年07期
  • 周传莉;;公司治理中的内部审计[J];经济视角(中旬);2011年04期
  • 郭裕洲;;如何在民营企业开展内部审计工作[J];现代商业;2011年18期
  • 金怀远;;浙江民泰商业银行实行内部审计委派制[J];中国内部审计;2011年06期
  • 李晶;;浅谈内部审计的独立性[J];商业经济;2011年13期
  • 邹玮;;内部审计对内部控制有效性评价的博弈分析[J];财会通讯;2011年16期
  • 黄静;;浅谈企业内部审计存在的问题及解决方法[J];科技与企业;2010年07期
  • 刘霞;;内部审计规模的影响因素——来自我国中小企业板块的证据[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
  • 浙江省内部审计协会课题组;;以风险管理为导向的内部审计模式框架研究[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 李秀莲;贝洪俊;潘仙珠;;以风险管理为导向的内部审计模式框架研究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 施恩;;内部审计在证券公司治理和风险控制中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 陈秀琼;;论现代企业内部审计在公司治理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
  • 邹凡;;论现代企业风险管理与内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • ;内部审计与公司治理之关系研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
  • ;公司治理与上市公司内部审计[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
  • 毕丽君;;基于公司治理环境下的内部审计问题研究[A];吉林省行政管理学会“加强体制机制创新,建设服务型政府”研讨会论文集(《吉林政报》2008·理论专刊)[C];2008年
  • 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;内部审计是公司治理的重要机制保障[N];中国证券报;2008年
  • 河南中烟工业公司许昌卷烟厂 粱玉帆;浅谈内部审计在烟草行业公司治理中的作用[N];经理日报;2007年
  • 赵险峰;积极探索适合我国公司治理的内部审计模式[N];中国审计报;2008年
  • 张馨月;经济发展速度考验中国公司内部审计[N];第一财经日报;2007年
  • 市审计局 李树昆;浅谈审计在公司治理中的作用[N];商丘日报;2010年
  • 中国银河金融控股有限责任公司 曾全义;对参股公司内审提升公司治理捷径[N];中国证券报;2009年
  • 姚长存;公司治理、内部控制、内部审计的逻辑与对接[N];中国城乡金融报;2009年
  • 全国政协委员 王光远;加强内部审计 完善公司内部治理结构[N];人民政协报;2005年
  • 丁智敏;银行内部审计:基于公司治理的视角[N];中国城乡金融报;2008年
  • 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;关于公司治理内部审计改革与发展的思考[N];金融时报;2007年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究[D];暨南大学;2008年
  • 余宇莹;公司治理与审计质量:经验证据[D];厦门大学;2008年
  • 曾小青;公司治理、受托责任与审计委员会制度研究[D];厦门大学;2003年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 沈玉清;审计任期、公司治理与盈余质量[D];电子科技大学;2009年
  • 车宣呈;治理导向审计模式研究[D];西南财经大学;2007年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 李弢;审计师解聘与审计质量问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 杨忠莲;公司治理机制中审计委员会制度研究[D];上海财经大学;2003年
  • 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年
  • 周明智;家族企业公司治理中的内部审计问题研究[D];暨南大学;2008年
  • 朱庆仙;不同公司治理模式的内部审计机制研究[D];南京理工大学;2008年
  • 宋福红;南京栖霞建设股份有限公司内部审计研究[D];兰州大学;2008年
  • 杨威;上市公司内部审计问题研究[D];东北师范大学;2008年
  • 朱建梅;公司治理与内部审计研究[D];天津大学;2008年
  • 杨忠;我国企业集团内部审计问题研究[D];长春理工大学;2006年
  • 徐国庆;集团公司内部审计若干问题研究[D];华北电力大学(北京);2008年
  • 张瑞杰;民营企业内部审计研究[D];山东大学;2009年
  • 张节;公司治理框架下我国内部审计相关问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年

【稿件标题】:商业银行内部审计指引|商业银行内部审计与公司治理
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2006年01期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9915/)投稿信息
【版权所有人】:孙璐;


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