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银行内部审计探讨|构建集团管控下的企业内部审计机构的探讨

本文作者:梁联印;成功正常投稿发表论文到《中外企业家》2015年14期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:内部审计是指由部门和单位内部设置的审计机构或专职审计人员对本部门、本单位及其下属单位进行的审计,是企业内部独立于财务部门之外的监督部门,直接受单位负责人领导。伴随企业的发展、壮大和整合,大型集团公司如何对下属单位实施有效的监督和管控,是管理决策层一致探讨的问题。本文阐述在集团公司下,内部审计机构如何发挥监督职能。
【论文正文预览】:一、现行集团公司管控下的内部审计机构设置存在的弊端1.审计无法发挥其独立性及权威性如果审计活动无法发挥自身的独立性以及权威性,将会直接影响内部审计职能的发挥。但是,目前,在集团公司的管控下,内部审计无法充分发挥独立性以及权威性。以陕西煤业化工物资集团为例,属下4
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:集团管控内部审计机构中介审计
【参考文献】:
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  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
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  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
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  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
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  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 程娟;内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年
  • 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 王青;企业内部审计发展中出现的问题及对策[D];西南交通大学;2006年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
  • 刘悦;内部审计激励机制优化研究[D];西南财经大学;2011年
  • 王颖;高等学校内部审计运行模式研究[D];北京林业大学;2008年
  • 张宁;关于中国电信战略转型的内部审计研究[D];南京理工大学;2007年
  • 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

【稿件标题】:银行内部审计探讨|构建集团管控下的企业内部审计机构的探讨
【作者单位】:陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司;
【发表期刊期数】:《中外企业家》2015年14期
【期刊简介】:《中外企业家》杂志是1984年10月全国第一家创刊的国内外公开发行的企业家类经济综合月刊。是献给企业经营者、管理者、经济工作者的刊物。在全国统一标准评刊中,评为一级期刊。拥有中央级媒体和国家级专家专稿。大16K,平脊胶订,全彩精......更多中外企业家杂志社(http://www.400qikan.com/qk/919/)投稿信息
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