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【商业银行盈利能力分析】内部控制对上市商业银行盈利能力影响分析——以中国工商银行为

本文作者:王耀宇;周丹;成功正常投稿发表论文到《现代经济信息》2015年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制是公司治理和外部监管有效性的保证,因而对上市商业银行经营目标的实现有着重大影响。本文以中国工商银行为例,应用熵权法和主成分分析,探究了内部控制五大要素对工商银行盈利能力的影响差异。最后,本文根据内部控制对上市商业银行的影响,给出了相应的对策建议。
【论文正文预览】:引言2014年9月12日,中国银监会印发并施行修订后的《商业银行内部控制指引》,对建立健全商业银行的内部控制体系提出了更为具体规范的要求。这一指引将上市商业银行的内部控制定义为上市商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程
【文章分类号】:F832.33;F830.42
【稿件关键词】:内部控制上市银行盈利能力熵权法
【参考文献】:

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  • 刘亚莉;马晓燕;胡志颖;;上市公司内部控制缺陷的披露:基于治理特征的研究[J];审计与经济研究;2011年03期
  • 葛文雷;强婧;;国外内部控制框架比较及其启示[J];商业时代;2011年05期
  • 戴文涛;李维安;;企业内部控制综合评价模型与沪市上市公司内部控制质量研究[J];管理评论;2013年01期
  • 王祥;;浅议《企业内部控制审计指引》[J];财会通讯;2011年25期
  • 王芸;朱志明;;企业内部控制缺陷影响因素分析——基于中小板上市公司2008~2010年数据[J];财会月刊;2011年32期
  • 江辉;;内部控制缺陷信息披露探析[J];当代经济;2011年15期
  • 杜爱文;;内部控制文化维度的思考[J];当代经济;2012年09期
  • 张欣;;内部控制审计目标与范围的矛盾解析[J];当代经济;2012年10期
  • 林成喜;;高校内部控制环境建设的路径探析[J];高职论丛;2011年04期
  • 项苗;;上市公司内部控制缺陷与审计意见关系的实证研究[J];财会月刊;2012年20期
  • 洪峰;;关于上市公司内部控制重大缺陷的研究综述[J];财会月刊;2012年22期
  • 吴燕;;深市主板上市公司内部控制审计报告研究[J];财会月刊;2012年34期
  • 吴一能;;上市公司内部控制审计缺陷及对策[J];财会月刊;2013年07期
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  • 李寿喜;;中国上市公司内部控制的监管逻辑及其治理机制[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 吕慧;;内部控制鉴证对内部控制有效性的影响研究[A];第三届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2011年
  • 梅丹;;内部控制缺陷研究:文献综述与未来发展[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 刘焱;姚树中;;An Incomplete Game Analysis on Information Disclosure of Internal Control[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 李寿喜;;中国上市公司财务报告内部控制缺陷的驱动因素研究——来自制造行业的经验证据[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 李瑛玫;戴荣华;苑立萍;;外部监管对内控缺陷披露的影响——基于2011年沪市A股上市公司的实证研究[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
  • 李寿喜;王沈;;中国上市公司财务报告内部控制缺陷的形成机理研究——来自制造行业的经验证据[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年
  • 李寿喜;;中国上市公司会计控制缺陷的影响因素研究——来自制造行业的经验证据[A];两岸四地会计准则研讨会论文集[C];2013年
  • 王棣华;;构建三位一体企业财务管理理论框架[A];中国对外经济贸易会计学会2014年学术年会论文集[C];2014年
  • 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
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  • 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
  • 吴寿元;企业内部控制审计研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2011年
  • 李代俊;中小板上市公司内部控制研究[D];西南财经大学;2013年
  • 李铁宁;担保企业集团内部控制机制研究[D];中南大学;2013年
  • 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
  • 王艺霖;上市公司内控缺陷披露及对资本成本影响的研究[D];吉林大学;2014年
  • 盛金;内部控制对会计信息质量影响的研究[D];吉林大学;2014年
  • 贾顺;基于ERM框架的我国企业内部控制评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
  • 黄娅妮;我国上市公司内部控制缺陷披露的影响因素研究[D];吉林大学;2011年
  • 倪利;沪市A股上市公司内部控制缺陷信息自愿性披露影响因素分析[D];吉林大学;2011年
  • 吴葳;内部控制审计研究[D];南京大学;2011年
  • 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
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  • 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 闫贤贤;董事会治理对企业内部控制有效性影响研究[D];内蒙古科技大学;2011年
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  • 钟杰;我国上市公司财务报告内部控制重大缺陷识别研究[D];东北财经大学;2011年
  • 王展翔;加拿大CoCo委员会内部控制框架述评[J];商业研究;2005年01期
  • 钟红英;;基于COBIT的会计信息系统内部控制研究[J];财会通讯;2009年22期
  • 沈艺峰,许年行,杨熠;我国中小投资者法律保护历史实践的实证检验[J];经济研究;2004年09期
  • 李爽,吴溪;内部控制鉴证服务的若干争议与探讨[J];中国注册会计师;2003年05期
  • 李明辉;内部公司治理与内部控制[J];中国注册会计师;2003年11期
  • 孙元;;基于AHP和多级模糊综合评价的企业资源计划项目应用评价研究[J];技术经济;2007年02期
  • 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考[J];会计研究;2000年09期
  • 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
  • 张先治;会计相关性与会计报告变革[J];会计研究;2003年12期
  • 张先治,张晓东;基于投资者需求的上市公司内部控制实证分析[J];会计研究;2004年12期
  • 周兴华;企业内部控制缺欠及完善对策[J];辽宁财税;2003年06期
  • 杨艳琦;完善内部控制制度要处理好四个关系[J];辽宁财税;2003年07期
  • 黄启明,金红;企业内部控制制度的设计原则及方法[J];辽宁财税;2003年08期
  • 蔡韧;内部控制制度是降低财务风险的一个良策[J];立信会计高等专科学校学报;2003年01期
  • 梁竹田;企业内部控制制度浅析[J];龙岩师专学报;2003年01期
  • 郭方成;关于煤炭企业内部控制制度的探讨[J];煤炭科技;2003年02期
  • 李晓辉;关于企业内部控制的思考[J];郑州经济管理干部学院学报;2003年01期
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  • 郭艳萍;论企业内部控制[J];内蒙古科技与经济;2003年01期
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  • 郑石桥;徐国强;;论融入管理体系中的内部控制设计[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
  • 李宇立;王浩;;中国企业内部控制三十年[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
  • 王海林;;关于企业内部控制能力评价的研究设想[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
  • 张路瑶;曹迎春;;浅析会计信息化环境下的内部控制[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
  • 李波;;内部控制与我国传统文化的冲突与协调[A];第三届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2011年
  • 兰琼;潘琰;;内部控制赖以生存的土壤——对内部控制理论基础的探讨[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
  • 李孝林;赵小刚;;公司治理内部控制的源头在古代[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接和互动[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
  • 王莹瑞;朱卫东;;从内部控制角度看企业信息化[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
  • ;现代内部控制丛书[N];中国财经报;2003年
  • 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
  • 刘燕 李宗芳;试论当前企业内部控制制度[N];财会信报;2005年
  • 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
  • 王先杰;内部控制的核心——内部会计控制[N];财会信报;2005年
  • 王宏;内部控制在企业发展中的作用[N];财会信报;2005年
  • 朱凤杰 作者单位:辽宁省朝阳市环境卫生管理局;发挥企业内部控制制度作用[N];中国企业报;2002年
  • 赵继文 张 蕾;靠内部控制制度堵住黑洞[N];中国企业报;2002年
  • 徐卫华;建立企业内部控制制度的几点思考[N];中国企业报;2003年
  • 封宇平;加强企业内部控制刻不容缓[N];中国石化报;2002年
  • 张敏敏;制造业企业内部控制研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
  • 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
  • 王宏;基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究[D];西南财经大学;2008年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
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  • 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
  • 车桂娟;基于政府审计视角的政府内部控制研究[D];武汉大学;2012年
  • 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
  • 王晓夏;中小企业内部控制问题研究[D];山东农业大学;2008年
  • 杨湘青;民营企业内部控制的设计与实施研究[D];复旦大学;2008年
  • 任秋芳;我国寿险公司内部控制体系研究[D];苏州大学;2008年
  • 彭君翔;我国企业内部控制制度的研究[D];苏州大学;2008年
  • 谭国屏;我国企业内部控制主体定位研究[D];湘潭大学;2008年
  • 雍凤山;合肥美菱股份有限公司内部控制体系研究[D];合肥工业大学;2008年
  • 季秋红;论我国证券公司内部控制法规体系的完善[D];山东大学;2008年
  • 夏友福;遏制医药商业贿赂的内部控制措施研究[D];重庆大学;2007年
  • 赵玲;内部控制架构及要素重要性:理论分析和问卷调查[D];新疆财经大学;2008年
  • 吴岚;会计信息及时性与内部控制成效关系分析[D];首都经济贸易大学;2008年

【稿件标题】:【商业银行盈利能力分析】内部控制对上市商业银行盈利能力影响分析——以中国工商银行为例
【作者单位】:南昌大学经济管理学院;
【发表期刊期数】:《现代经济信息》2015年08期
【期刊简介】:《现代经济信息》杂志1986年创刊,坚持学术性、时代性、创新性和超前性特点,立足中国现实,面向世界经济理论研究前沿,致力于发表研究改革开放、经济发展和体制转型过程中出现的各种经济问题的具有原创性意义的高水平的理论文章,是宣传党和国家经济改革的方......更多现代经济信息杂志社(http://www.400qikan.com/qk/916/)投稿信息
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