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[审计思路论文]浅谈内部控制思路在审计实战中的运用

本文作者:芦筱;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年15期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:如何将内部控制思路引入内部审计,使项目审计条理化、规范化,在实现项目穿透性审计的基础上,为企业管理提出更好的审计建议,切实体现"监督寓于服务"的审计理念,已成为内部审计转型与发展的重要内容。为此我们在项目"对油田废旧物资管理情况的审计调查"中进行了大胆的探索性尝试。
【论文正文预览】:内部审计,是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。而如何将内部控制思路引入内部审计,使项目审计条理化、规范化,在贯彻项目审计精、深、透原则的基础上,为企业管理提出更好的审
【文章分类号】:F275;F239.4
【稿件关键词】:内部控制内部审计转型探索
【参考文献】:

  • 王宏红;;基于内部控制视角下的内部审计完善[J];企业导报;2010年06期
  • 谢海燕;;内部审计、内部控制与公司治理[J];时代金融;2009年03期
  • 王辉武;;关于内部控制的若干问题[J];电力技术经济;2004年03期
  • 吕晓春;;企业内部控制制度之浅析[J];市场周刊(理论研究);2008年03期
  • 叶伟祥;;企业风险管理与内部控制和内部审计的关系探讨[J];金融经济;2008年12期
  • 徐慧娥;魏建明;;我国企业内部会计控制初探[J];财经界;2009年10期
  • 林萍;;企业内部控制与风险管理研究[J];商场现代化;2010年24期
  • 薛秀花;;内部审计下构建内部控制绩效体系的研究[J];商业文化(上半月);2011年04期
  • 马晓媛;徐佳琪;;企业集团内部控制改进问题探讨[J];现代商贸工业;2010年17期
  • 李志芳;;基于内部审计视角构建内部控制绩效评价指标体系[J];审计月刊;2009年06期
  • 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • ;运用内部审计评价推进内部控制建设的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 韩涛;李静;;内部审计在公司治理中的作用——结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 王学龙;蔡慧;强海丹;;论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 李正;郑鑫成;;国有及国有控股企业内部控制特殊问题研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
  • 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年
  • 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
  • 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年
  • 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年
  • 高亚伟 黄世海;内部审计在企业风险管理中的作用[N];中国审计报;2005年
  • 金银凤 南京审计学院继续教育学院;内部审计与公司治理的内在机理[N];中国审计报;2009年
  • 王洪霞 山西省审计科学研究所;论内部审计在内部控制中的地位和作用[N];中国审计报;2010年
  • 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年
  • 陈盟飞;内部审计助力发展目标的实现[N];中国航天报;2006年
  • 刘洋;社会关系网络转型与家族企业成长研究[D];厦门大学;2008年
  • 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
  • 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
  • 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
  • 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
  • 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
  • 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
  • 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
  • 叶梓;内部控制与企业绩效的实证研究[D];北京交通大学;2011年
  • 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
  • 闵健;试论金融危机背景下我国公司内部控制的改进和完善[D];苏州大学;2010年
  • 杨轩;企业内部控制评价指标体系研究[D];中国地质大学(北京);2011年
  • 何娟;金融危机下的ACC公司内部控制研究[D];西华大学;2011年
  • 陶华;公司内部会计控制建立和完善的研究[D];内蒙古农业大学;2005年
  • 雷杰;国有垄断企业内部控制研究[D];湖南农业大学;2010年
  • 铁亮;企业内部控制自我评价体系(CSA)构建研究[D];兰州大学;2011年
  • 邢梅;上市公司内部控制及其评价研究[D];首都经济贸易大学;2010年
  • 宋明华;我国上市公司内部控制应用研究[D];山西财经大学;2011年

【稿件标题】:[审计思路论文]浅谈内部控制思路在审计实战中的运用
【作者单位】:新疆油田公司审计中心;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年15期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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