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【国有企业内部审计案例】完善国有企业内部控制审计的研究

本文作者:刘俊霞;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年30期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文在对我国国有企业内部控制存在的问题进行分析的基础上,提出加强国有企业内部控制审计的必要性,最后就如何完善我国国有企业的内部控制审计提出了相应的对策。
【论文正文预览】:一、引言2008年6月和2010年4月,我国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制审计》等三个指引,要求我国国有企业必须建立内部控制制度,同时也提供了国有企业内部控制制度的基本体系。所谓国有企业的内部控制,其实质
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:国有企业内部控制审计
【参考文献】:

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  • 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
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  • 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
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  • 本报记者 郝新华 鱼招波;实施内控审计:上市公司与事务所的双赢[N];财会信报;2011年
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  • 李晓亮 审计署驻武汉特派办;从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;如何进行采购业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
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  • 尹剑;企业内部控制审计研究[D];河北大学;2010年
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  • 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
  • 张海霞;企业内部控制审计研究[D];山西财经大学;2012年
  • 张卓;终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量[D];天津财经大学;2012年
  • 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年

【稿件标题】:【国有企业内部审计案例】完善国有企业内部控制审计的研究
【作者单位】:内蒙古鄂尔多斯市东胜区审计局;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年30期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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