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[内部审计的问题与对策论文]探析企业内部控制中内部审计的有效对策

本文作者:赵树青;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2014年33期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着社会的不断发展,我国现代化企业制度的建立,经过一段时间的快速发展,现代化企业制度得到了进一步的完善,与此同时还不断提升了企业法人治理结构,实现了进一步的规范化。在此基础上为企业所有权与经营权的有效分离提供了切实的保障,同时可以促使企业把更多的注意力以及更多的精力转移到实际生产经营活动中去,促使企业保值增值目标的进一步实现,且将其作用最大程度的发挥出来。本研究主要在上述基础上分析了企业内部控制中内部审计的应用价值,并且提出了相应的看法,期望为企业内部控制中内部审计的建设以及完善提供相应的借鉴以及参考。
【论文正文预览】:一、前言在日常经营管理工作过程中,企业内部审计工作的开展有着非常重要的现实意义,可以促使企业经营管理目标的快速实现,与此同时还可以有效的提升企业的生产经营效率。企业开展内部审计工作可以在企业的内部形成一种全面的、自然的监督机制。所以,内部审计工作的开展以及内
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制内部审计有效对策
【参考文献】:

  • 王夏华;我国企业内部审计面临的挑战及发展对策[J];宁夏社会科学;2000年02期
  • 黄哲;现代企业制度下的内部审计及其宏观环境建设——现代企业制度下的内部审计[J];继续教育研究;2001年03期
  • 霍泾潏;;完善内部控制与内部审计从容应对危机——“内部控制与内部审计”2009春季高峰论坛在京举办[J];中国审计;2009年09期
  • 刘志明;;谈如何理解内部审计[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2013年06期
  • 胥祥薇;谈现代企业制度下内部审计职能的转换及其必要性[J];现代管理科学;1999年03期
  • 房彩荣;浅谈现代企业制度下的内部审计[J];财会研究;1999年04期
  • 卢利娟;;浅谈企业内部控制中内部审计的作用[J];价值工程;2011年02期
  • 张霞;;风险导向审计视角下高校内部审计人力资源培养[J];价值工程;2012年24期
  • 杨柏松;;施工企业内部控制的建立和完善[J];价值工程;2012年27期
  • 史海燕;;内部审计风险分析[J];价值工程;2012年36期
  • 赵翠花;;浅析新形势下提升社区审计工作的有效途径和方法[J];价值工程;2013年04期
  • 张霞;;基于案例论小型民营企业如何完善企业财务管理[J];商场现代化;2010年23期
  • 郭丽娜;试论企业内部审计的现状与发展[J];审计与经济研究;1999年04期
  • 杨柏松;;浅论审计和财务的关系[J];中国总会计师;2012年08期
  • 史海燕;;浅析法人治理结构和企业内部控制的关系[J];中小企业管理与科技(上旬刊);2012年02期
  • 姚清云,黄业德;我国内部审计发展趋势管见[J];淄博学院学报(社会科学版);2002年02期
  • 易传和,向莉;网络银行的内部审计[J];浙江金融;2002年03期
  • 王 峰;浅谈如何开展内部审计工作[J];中国审计信息与方法;2002年06期
  • 吴风奇;对我国目前内部审计定位的思考[J];株洲师范高等专科学校学报;2002年06期
  • 吴香云;内部审计在资产重组中的作用[J];中州审计;2002年04期
  • 刘文奇;振奋精神 与时俱进 加快内部审计事业发展步伐[J];中州审计;2002年05期
  • 张保莲;实现内部审计价值 为企业发展服务[J];中州审计;2002年10期
  • 李伟;内部审计在出版业务中的作用[J];出版经济;2002年03期
  • 李明;关于民营企业内部审计若干问题的思考[J];财会通讯;2002年05期
  • 邓晓红;也谈内部审计的发展方向[J];湖北审计;2002年10期
  • 刘建东;;现代企业风险管理与内部审计的关系研究[A];天津市电视技术研究会2009年年会论文集(2)[C];2009年
  • 李玲;佟丹;;试析中国石油的内部审计建设——以新疆销售分公司为例[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年
  • ;2005年度“舞弊的防范与检查”专题获一等奖的论文[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 张卫红;;基于风险管理的内部审计之现实思考[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 湖北省内部审计师协会、江汉石油管理局审计处课题组;余天京;刘文汉;汪黎;;内部审计在国有集团公司治理中的作用研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 黄甫君(作者单位:浙江工商大学);民营企业内部审计存在问题的思考[N];安徽经济报;2004年
  • 巫惠 作者单位:省经贸投资集团有限责任公司;谈强化企业内部审计[N];安徽经济报;2004年
  • 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年
  • 李井;上市公司:内部审计显神威[N];中国财经报;2003年
  • 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年
  • 李伟毅;企业内部审计—新形势新要求[N];财会信报;2005年
  • 孙严;内部审计的规范与完善[N];财会信报;2005年
  • 本报记者 刘草茵;外部监督:内部审计的孪生兄弟[N];财会信报;2005年
  • 青岛海关大学会计学系 房巧玲 李雪 刘学华;试析新会计法下的内部审计[N];中国审计报;2001年
  • 刘正才;国有企业改制与内部审计发展[N];中国审计报;2001年
  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
  • 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
  • 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
  • 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭巧玲;中国国有企业集团内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2013年
  • 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
  • 程娟;内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年
  • 庄江波;内部审计职业化建设与发展[D];厦门大学;2001年
  • 张欣;我国企业内部审计主要问题探析[D];江西财经大学;2006年
  • 王青;企业内部审计发展中出现的问题及对策[D];西南交通大学;2006年
  • 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年
  • 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
  • 刘悦;内部审计激励机制优化研究[D];西南财经大学;2011年
  • 王颖;高等学校内部审计运行模式研究[D];北京林业大学;2008年
  • 张宁;关于中国电信战略转型的内部审计研究[D];南京理工大学;2007年
  • 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

【稿件标题】:[内部审计的问题与对策论文]探析企业内部控制中内部审计的有效对策
【作者单位】:山东省莒县审计局;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2014年33期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:赵树青;


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