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内部审计 公司治理|浅议内部审计与公司治理的关系

本文作者:王敬岩;成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2010年04期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:我国铁路公司制企业内部审计与公司治理之间是相辅相成的关系,加强铁路公司制企业内部审计,完善公司治理机制,是为了更好地促进内部审计与公司治理的良性互动和有效结合。目前,在公司内部审计和公司治理的运行中存在着公司治理结构未充分发挥作用、"内部人控制"现象普遍等问题。我国铁路公司制企业应通过发挥内部审计的事前、事中参与职能,创建良好的公司治理环境,实施经营管理审计,完善公司治理结构,使越来越多的铁路公司制企业步入规范化运行的轨道。
【论文正文预览】:目前铁路公司制企业主要是个人及社会法人等参股的国有控股或相对控股公司,由于公司组成的特殊性,在公司治理方面存在诸多不完善之处。如何加强公司内部审计在风险预警、经营管理等方面的作用,实现内部审计与公司治理的良性互动和有效结合,成为铁路公司制企业规范化经营和稳
【文章分类号】:F239.45;F276.6
【稿件关键词】:内部审计公司治理规范化
【参考文献】:

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  • 唐琪;刘正军;;内部审计在检查、防范公司会计舞弊中的有效性及对策研究[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
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  • 吉猛;商业银行信息系统内部控制研究[D];同济大学;2006年
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  • 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
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  • 陈建兴;CT集团公司内部控制制度的设计[D];西北大学;2010年
  • 李文节;基于治理导向审计模式的管理层舞弊揭示之研究[D];浙江工商大学;2011年
  • 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年
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  • 洪智敏;知识经济:对传统经济理论的挑战[J];当代财经;1998年09期
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  • 彭海华;公司治理模式的比较及我国的实践[J];经济社会体制比较;2003年02期
  • 约翰·凯奥伯利·西尔伯斯通;关于“利益相关者”的争论——公司的治理结构[J];经济社会体制比较;1996年03期
  • 周其仁;市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约[J];经济研究;1996年06期
  • 方竹兰;人力资本所有者拥有企业所有权是一个趋势——兼与张维迎博士商榷[J];经济研究;1997年06期
  • 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考[J];会计研究;2000年09期
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  • 程新生;公司治理、内部控制、组织结构互动关系研究[J];会计研究;2004年04期
  • 杨晓红;;内部审计在公司治理中的作用——信息反馈和环境、过程评价[J];商业会计;2007年11期
  • 魏军;;从风险管理谈公司治理与内部审计[J];今日科苑;2008年12期
  • 丁文婧;;从风险管理谈公司治理与内部审计的整合[J];商场现代化;2008年21期
  • 胡于高;;内部审计与公司治理的互动关系[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2010年02期
  • 尹建中;;基于公司治理的内部审计与绩效评估探索——内部审计参与绩效评估的思考[J];财会通讯(学术版);2007年02期
  • 方其富;刘红文;;内部审计与公司治理关系的探讨[J];江苏技术师范学院学报(职教通讯);2008年01期
  • 肖其新;;论内部审计在建立现代企业公司治理结构中的作用[J];湖北农村金融研究;2007年05期
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  • 窦力鸣;;对内部控制有效评估是内部审计的重要任务——兼论《保险公司内部审计指引(试行)》[J];保险研究;2007年08期
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  • 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 邵永山;;内部审计在风险管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
  • 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;;公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化审计部江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • ;2006年度“公司治理与内部审计”专题获二等奖的论文[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中石化江汉油田分公司现代企业风险管理审计课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 中国石化审计部、江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 缪舢;吴家骏:公司治理结构三个值得警惕的倾向[N];中国企业报;2004年
  • 梅慎实(国泰君安证券有限公司 博士后);良好的公司治理结构[N];中国图书商报;2003年
  • 郝善勇 高大斌;公司治理结构为何“橘逾淮则为枳”[N];中国商报;2002年
  • 浙江大学理学院 宋阳;中国公司治理结构中要不要有监事会[N];中国财经报;2010年
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  • 倪建林;利益制衡机制的构架:公司治理结构的法理研究[D];对外经济贸易大学;2001年
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  • 李爽 ;公司治理结构与会计监管[D];沈阳工业大学;2005年
  • 杜淑洁;公司治理结构与信息披露程度关系研究[D];东北大学;2005年
  • 陈亚;我国上市公司治理结构研究[D];西南交通大学;2005年
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  • 滕丽丹;公司治理结构与内部控制制度互动关系研究[D];沈阳工业大学;2006年
  • 胡景哲;公司内部会计监管相关问题研究[D];沈阳工业大学;2005年
  • 牟鹏;商业银行公司治理与控制[D];广西大学;2005年
  • 宫姝琳;基于中小股东利益保护的会计信息披露与公司治理结构的研究[D];沈阳工业大学;2005年

【稿件标题】:内部审计 公司治理|浅议内部审计与公司治理的关系
【作者单位】:哈尔滨铁路局;
【发表期刊期数】:《黑龙江对外经贸》2010年04期
【期刊简介】:0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10352/)投稿信息
【版权所有人】:王敬岩;


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