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中国集体经济杂志社

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【高校内部审计案例】基于新规范的高校内部控制审计理论探析

本文作者:李志强;成功正常投稿发表论文到《中国集体经济》2015年16期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:行政事业单位内部控制规范自2014年1月正式实施,对高校内部控制提出了更高的要求。但高校内部控制审计已有研究结合高校审计实际还不够深入,理论体系还不够完整,研究成果相对较少。应结合新规范的相关要求,根据高校内部审计的自身特点,围绕价值增值的目标,结合COSO理论要求,基于风险管理导向,构建科学的评价体系,规范实务操作,切实发挥高校内部控制审计职能。
【论文正文预览】:近年来,随着高等教育经费投入渠道的增多和总量的增长,随着高校发展模式由规模扩张向内涵发展的转变,内部控制制度的健全和执行日趋重要,内部审计在学校内部控制管理和监督中的地位和作用愈加显著。高校近年来出现了不少令人触目惊心的大案要案,反映了高校在物资采购、基建工
【文章分类号】:G647.5
【稿件关键词】:内部控制内控框架高校内部控制审计
【参考文献】:
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  • 唐华琳;;浅析高校内部控制审计的难点及其突破路径[J];福建农林大学学报(哲学社会科学版);2012年04期
  • 李志强;;基于整合视角的高校内部控制审计问题研究[J];北方经济;2012年16期
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  • 姜宏青;万鑫淼;;我国民间非营利组织绩效内部控制研究[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年
  • 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
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  • 孟悦;基于内部控制的事业单位资产管理:模式设计与实现路径[D];东北财经大学;2013年
  • 周颖;行政事业单位内部控制若干问题研究[D];厦门大学;2014年
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  • 赵秀石;高等院校内部控制问题研究[D];首都经济贸易大学;2014年
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  • 蒋亚琼;时阳机构固定资产的内部控制研究[D];湖南师范大学;2014年
  • 赵栩巍;我国中小企业内部控制问题研究[D];首都经济贸易大学;2014年
  • 高晓明;高校内部控制的问题与对策研究[D];河北大学;2014年
  • 黄艳;湖北省属高校内部控制现状调查与研究[D];长江大学;2014年
  • 王倩;行政事业单位内部控制要素的比较研究[D];财政部财政科学研究所;2014年
  • 王光远;;中美政府内部控制发展回顾与评述——兼为《联邦政府内部控制》(中文版)序[J];财会通讯;2009年34期
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  • 丁海萍;;浅探高校内部控制存在的问题及改进措施[J];中国管理信息化;2009年22期
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  • 何云;谢志华;;企业内部控制的缺陷、路径依赖与创新问题研究——基于制度经济学的分析视角[J];经济体制改革;2011年01期
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  • 刘玉廷;王宏;;美国加强政府部门内部控制建设的有关情况及其启示[J];会计研究;2008年03期
  • 卿文洁;邱高松;;强化企业内部控制审计的思考[J];湖南社会科学;2009年01期
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  • 唐华琳;;浅析高校内部控制审计的难点及其突破路径[J];福建农林大学学报(哲学社会科学版);2012年04期
  • 孔敏;;中美内部控制审计准则比较研究[J];福建广播电视大学学报;2012年04期
  • 刘润洁;;浅析企业内部控制审计及方案[J];才智;2013年01期
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  • 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
  • 张国清;;自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 王欣健;;企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 中国建设银行西安审计分部课题组;;关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国石化审计局南京分局课题组;向谷峰;贺永红;陆征;江玉均;高军喜;闻佳凤;;内部控制审计的主要内容、方法及作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中石化江苏油田勘探局江苏油田课题组;;企业内部控制审计实务研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 谢少敏;;内部控制审计报告方式的理论分析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 薛清艳;;内部控制审计的实施探讨[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • ;企业内部控制审计指引[N];中国会计报;2010年
  • 本报记者 郝新华 鱼招波;实施内控审计:上市公司与事务所的双赢[N];财会信报;2011年
  • 石佳;企业内部控制审计指引实施意见解读[N];中国建材报;2011年
  • 姜爱玉 中国人民银行尤溪县支行;从五方面入手,加强基层央行内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 李晓亮 审计署驻武汉特派办;从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;如何进行采购业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
  • 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 李荣;美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示[D];厦门大学;2007年
  • 尹剑;企业内部控制审计研究[D];河北大学;2010年
  • 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
  • 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
  • 张海霞;企业内部控制审计研究[D];山西财经大学;2012年
  • 张卓;终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量[D];天津财经大学;2012年
  • 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年

【稿件标题】:【高校内部审计案例】基于新规范的高校内部控制审计理论探析
【作者单位】:河南大学工商管理学院;
【发表期刊期数】:《中国集体经济》2015年16期
【期刊简介】:《中国集体经济》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国集体经济杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-3946/F,国际刊号:ISSN1008-1283。中国集体经济杂志社由中国轻工业联合会主管、中华全国手工业合作总社 中国......更多中国集体经济杂志社(http://www.400qikan.com/qk/13456/)投稿信息
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