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[内部审计监督职能论文]浅谈内部审计职能在垄断企业规范经营中的作用

本文作者:李海莲;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2012年21期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文研究的是我国垄断企业内部审计有效性问题。对垄断行业的研究一直是经济学和法学等学科领域的热点,内部审计问题则是现今管理学等学科领域关于企业治理方面的热点。垄断企业自身要加强对内部审计的职能认识和重视。
【论文正文预览】:一、内部审计的概念和特征1999年,国际内部审计师学会对内部审计的定义:“内部审计是一项独立、客观的咨询活动,用于改善机构的运作并增加其价值,通过引入一种系统的、有条理的方法去评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,内部审计可以帮助一个机构实现其目标。200
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计垄断企业职能有效性
【参考文献】:

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【稿件标题】:[内部审计监督职能论文]浅谈内部审计职能在垄断企业规范经营中的作用
【作者单位】:青海省电力公司电力经济技术研究院审计中心;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2012年21期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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