加入收藏 | 设为首页 权威学术期刊杂志介绍平台,展示学术期刊行业第一!就在400期刊网!

全国免费咨询电话:

商场现代化杂志社

关注我们

企业内部控制审计研究|会计电算化对企业内部控制审计的影响研究

本文作者:安露;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2015年01期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着电算化会计在企业的广泛地推行,不仅使得会计工作方式发生重大的变革,同时也给企业内部控制审计带来新的挑战和影响,文章从内部控制审计的意义出发,分析了会计电算化对企业内部控制审计所产生的影响,并提出了会计电算化下企业内部控制审计的对策。
【论文正文预览】:一、内部控制审计的意义现代企业发展需要对内部控制制度进行深入研究,并结合企业实际发展情况实时调整自身发展对策。企业内部控制制度可以分为内部管理控制制度和内部会计控制制度,内部控制制度是否完善科学,不仅制约着企业管理水平的提高,同时也对企业生产经营效益造成一定
【文章分类号】:F232;F239.45
【稿件关键词】:会计电算化内部控制审计
【参考文献】:

  • 闫秀英;;内部控制与内部控制审计[J];内蒙古统计;2006年04期
  • 张先吉;;对企业内部控制审计若干问题的思考[J];四川行政学院学报;2006年06期
  • ;加强内部控制审计提高企业抗风险能力[J];中国内部审计;2006年08期
  • 吴猛;;美国财务呈报内部控制审计准则的发展与影响[J];中国内部审计;2007年12期
  • 张笠;;美国内部控制审计准则最新发展与启示[J];审计月刊;2007年08期
  • 付明;;浅谈企业内部控制审计[J];山东煤炭科技;2007年04期
  • 郑素珍;;浅谈企业的内部控制审计[J];现代商业;2007年26期
  • 刘焕琴;;关于内部控制审计相关问题的研究[J];今日科苑;2007年22期
  • 卜文周;;地勘单位内部控制审计评价的探讨[J];中国煤炭地质;2008年S2期
  • ;开展内部控制审计 为企业健康发展服务[J];中国内部审计;2008年03期
  • 王翠琳;苏健;;内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究[A];“环境会计与西部经济发展” 学术年会论文集[C];2010年
  • 张国清;;自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 陈姗姗;;浅谈内部控制审计的重要性[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 王欣健;;企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
  • 中国建设银行西安审计分部课题组;;关于商业银行内部控制审计报告及报送的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中国石化审计局南京分局课题组;向谷峰;贺永红;陆征;江玉均;高军喜;闻佳凤;;内部控制审计的主要内容、方法及作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 中石化江苏油田勘探局江苏油田课题组;;企业内部控制审计实务研究[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
  • 刘晓嫱;袁秋云;;内部控制审计:国际动态与中国展望[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 谢少敏;;内部控制审计报告方式的理论分析[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 薛清艳;;内部控制审计的实施探讨[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理;企业如何进行销售业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;企业如何进行全面预算内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • ;企业内部控制审计指引[N];中国会计报;2010年
  • 本报记者 郝新华 鱼招波;实施内控审计:上市公司与事务所的双赢[N];财会信报;2011年
  • 石佳;企业内部控制审计指引实施意见解读[N];中国建材报;2011年
  • 姜爱玉 中国人民银行尤溪县支行;从五方面入手,加强基层央行内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 李晓亮 审计署驻武汉特派办;从“乌龙指”事件看信息系统内部控制审计[N];中国审计报;2013年
  • 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中天恒管理咨询公司董事长、中天恒会计师事务所总经理 李三喜;如何进行采购业务内部控制审计?[N];财会信报;2014年
  • 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
  • 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 苏健;我国内部控制审计实施环境建设研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 李荣;美国财务呈报内部控制审计的发展及其启示[D];厦门大学;2007年
  • 尹剑;企业内部控制审计研究[D];河北大学;2010年
  • 金灵;内部控制审计问题研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 邓美洁;上市公司内部控制审计制度研究[D];东北师范大学;2011年
  • 杨婉斯;对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究[D];东北财经大学;2011年
  • 张海霞;企业内部控制审计研究[D];山西财经大学;2012年
  • 张卓;终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量[D];天津财经大学;2012年
  • 张涛;华能甘肃公司内部控制审计改进研究[D];兰州大学;2012年

【稿件标题】:企业内部控制审计研究|会计电算化对企业内部控制审计的影响研究
【作者单位】:陕西青年职业学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2015年01期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:安露;


    更多国家经济论文论文详细信息: 企业内部控制审计研究|会计电算化对企业内部控制审计的影响研究
    http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/gjjjlw/69407.html


    相关专题:企业内部控制沃尔玛 内部控制典型案例 内部控制的论文题目 如何做好内部审计 内部控制审计论文 开题报告文献综述范文 内部控制审计目的 内部控制审计研究目的 实训工作日志 企业内部控制审计研究 我国中小企业融资现状 快速发表论文 《商场现代化》相关期刊

    推荐期刊:

  • 广西商业经济
  • 建筑热能通风空调
  • 大众数码
  • 西安工业大学学报
  • 首席财务官
  • 中国煤炭工业医学杂志
  • 食管外科电子杂志
  • 唐山职业技术学院学报
  • 汽车与安全
  • 分析试验室


  • 上一篇:内部控制设计缺陷|基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究
    下一篇:财务集约化管理|管理会计在财务集约化中的运用

    认准400期刊网 可信 保障 安全 快速 客户见证 退款保证


    品牌介绍