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【企业内部控制审计指引】对强化企业内部审计的思考

本文作者:李依霖;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年03期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:内部审计,是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性,以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。文章主要论述了当前内部审计中存在的四个问题,分析了形成的主要原因,然后提出了加强内部审计的具体建议。
【论文正文预览】:企业内部审计作为一种自律机制,在建立现代企业制度中起着重要的作用。企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机制,维护国家的财经法规和企业规章制度贯彻落实的必要保证。一、内部审计中存在的问题1.企业经营管理者对内部审计的认识不足。受长期计划经济的影响,部分企
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:企业内部审计问题对策
【参考文献】:
  • 陈秀丽;;试论企业开展内部审计的意义与措施[J];现代经济信息;2011年13期
  • 屈耀辉;时现;;企业内部审计人员胜任能力评估(一)——基于上海市深圳市44家企业的调查数据[J];中国内部审计;2011年06期
  • 莫江晓;;关于公司内部审计的法律研究[J];商场现代化;2011年14期
  • 孙景山;;黑龙江省内部审计工作中存在的问题及对策[J];经济研究导刊;2011年17期
  • 孟杨;;浅谈现代企业制度下我国内部审计的发展趋势[J];湖北农村金融研究;2005年07期
  • 纵雅婷;林晓龙;;企业内部审计的博弈模型分析[J];商业文化(上半月);2011年07期
  • ;宁波市内部审计协会庆祝中国共产党成立90周年联谊活动[J];中国内部审计;2011年08期
  • 张庆龙;黄国成;;企业内部审计绩效评价体系构建研究[J];中国内部审计;2011年06期
  • 吴文嘉;;永远跟党走——南京市内部审计协会举办庆祝建党90周年文艺会演[J];中国内部审计;2011年08期
  • 褚静;;如何做好通信企业内部审计工作[J];决策探索(下半月);2011年06期
  • 王永华;;浅谈企业内部审计的现实思考[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 广西内部审计师协会、广西财经学院联合课题组;邝满维;王丽萍;覃如中;唐振达;;基于IT环境下的企业内部审计应用研究——关注IT审计提升内审价值[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
  • ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
  • 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 商丘市农村公路管理处 苏彦;如何提高内部审计人员履职素质[N];商丘日报;2011年
  • 苏彦;浅谈内部审计人员的职业道德建设[N];商丘日报;2011年
  • 本报记者 韩雪;内审有活力 企业添效益[N];中国审计报;2008年
  • 本报记者 卜海涛;去年内部审计增加效益382亿[N];中国财经报;2007年
  • 陈毓;国企内部审计的核心职能与战略定位[N];中国航天报;2006年
  • 李福怀?樊彦彬;《陕西省内部审计规定》下月起施行[N];陕西日报;2008年
  • 张贵文;完善与发展单位内部审计刻不容缓[N];朔州日报;2006年
  • 中国内部审计协会;《内部审计人员职业道德规范》释义[N];财会信报;2008年
  • 王群;财务内部审计要制度化规范化[N];莱芜日报;2005年
  • 本报记者 陈朝豹 通讯员 薛岩;山东内审五年增效七十七亿元[N];中国审计报;2007年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年
  • 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年
  • 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年
  • 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年
  • 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年
  • 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年
  • 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年
  • 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年
  • 齐敏;运用IT审计规避银行信息化风险的思考[D];东北财经大学;2007年
  • 蒋浩;IT环境下的内部审计实践探讨[D];复旦大学;2008年

【稿件标题】:【企业内部控制审计指引】对强化企业内部审计的思考
【作者单位】:西南大学经济管理学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2009年03期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:李依霖;


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