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我的世界java路径有误|内部审计与公司治理的互动研究——融合、

本文作者:郑炎炎;成功正常投稿发表论文到《中国内部审计》2014年01期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:内部审计是公司治理机制的重要一环,公司治理对内部审计的独立性与审计质量发挥着保障作用。内部审计的监督、控制、评价、服务职能有利于促进公司治理的完善,内部审计与公司治理相辅相成、相互促进与融合。本文以二者的含义为出发点,揭示内部审计在公司治理机制中的地位与作用,并分析目前实务界四种公司治理框架下的内部审计模式,在此基础上探讨内部审计与公司治理良性互动模式的优化路径。
【论文正文预览】:一、公司治理与内部审计的内涵公司治理(CorporateGovernance),也被称之为公司管治、企业管理、企业管治等,不同学者对其有不同的理解和解释,强调的重点各不相同,如吴敬琏强调公司治理的相互制衡作用;张维迎强调企业的所有权安排是公司治理的关键;杨瑞龙强调利益相关
【文章分类号】:F239.45;F276.6
【稿件关键词】:内部审计公司治理互动模式风险管理
【参考文献】:
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  • 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报;2006年01期
  • 沈维成;;公司治理框架下的内部审计研究述评[J];安徽广播电视大学学报;2011年04期
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  • 步肇辉;;浅议我国上市公司的内部审计[J];财经界(学术版);2010年03期
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  • 叶新宇;李海洋;;我国上市公司内部审计的现状及对策[J];财会通讯(学术版);2006年02期
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  • 刘霞;;关于内部审计规模影响因素的实证研究[J];财会月刊;2009年06期
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  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 刘安迪;基于利益相关者的和谐型内部审计模式研究[D];长沙理工大学;2010年
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  • 邹瑜;现代企业制度下内部审计机制的研究[D];沈阳理工大学;2010年
  • 吴志华;内部审计机制与企业风险管理[D];暨南大学;2010年
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  • 王冰倩;上市公司内部审计治理效应与信息透明度的实证研究[D];重庆大学;2011年
  • 张芃;双重审计制度取消对B股上市公司治理效率影响的实证研究[D];上海交通大学;2011年
  • 赵贞运;内部审计独立性对盈余质量的影响[D];西南财经大学;2011年
  • 肖莹;审计费用视角下企业内部审计模式的选择[D];西南财经大学;2011年
  • 李莲;上市公司内部审计质量影响因素分析[D];西南财经大学;2011年
  • 程新生;孙利军;耿袆雯;;企业内部审计制度改进了财务控制效果吗?——来自中国上市公司的证据[J];当代财经;2007年02期
  • 韩晓梅;西方内部审计十大发展趋势[J];中国审计;2002年01期
  • 曹伟,桂友泉;内部审计与内部控制[J];审计研究;2002年01期
  • 陈艳利,刘英明;基于公司治理的内部审计问题研究[J];审计研究;2004年05期
  • 程新生,张宜;中国制造业上市公司内部审计模式实证研究[J];审计研究;2005年01期
  • 耿建新;续芹;李跃然;;内审部门设立的动机及其效果研究——来自中国沪布的研究证据[J];审计研究;2006年01期
  • 王奇杰;;内部审计与公司治理:国外实证研究述评与展望[J];统计与决策;2011年05期
  • 邱丘;;公司治理与内部审计的互动机理研究[J];南京财经大学学报;2007年04期
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  • 孙满;;浅析内部审计在公司治理中的作用[J];现代经济信息;2009年17期
  • 方仁付;;浅析内部审计与公司治理的互动机制[J];时代金融;2007年05期
  • 钟雪飞;;如何充分发挥内部审计在我国公司治理中的作用[J];财经界(学术版);2008年01期
  • 王艳红;曲明莉;;内部审计与公司治理问题的研究[J];发现;2007年S1期
  • 刘刚;;基于内部审计视角的企业风险管理探讨[J];网络财富;2009年04期
  • 吕桂梅;;内部审计与财务风险的防范与研究[J];内蒙古统计;2010年03期
  • 廖洪;;企业资产重组与内部审计[J];湖北审计;1998年09期
  • 曹硕;;内部审计在企业管理中的重要作用分析[J];中国总会计师;2008年02期
  • 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
  • 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 杨海菊;;内部审计在公司治理中的作用[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年
  • 梁水源;;关于国企内控制度建设的若干思考[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业内部审计协助管理层实施《企业内部控制基本规范》的基本对策[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 李瑛;李阳;;新环境下的企业风险管理与风险导向内部审计[A];中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集[C];2007年
  • 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;;公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 沈小平;叶飞;徐咏梅;朱怀意;;技术创新与管理创新的互动模式研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
  • 沈红霞;;试论内部审计在现代企业风险管理中的作用[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
  • 李霞;孟州市政企良性互动模式推经济发展[N];焦作日报;2006年
  • 王圣启 作者单位 顾桥项目部;谈怎样搞好内部管理审计[N];淮南日报;2005年
  • 杨家生 王淮军;强化内部审计质量控制[N];金融时报;2005年
  • 中国农业大学期货与金融衍生品研究中心主任、教授、博导 常清 中国农业大学经济管理学院博士 陈君;公司治理机制失灵导致华尔街危机[N];上海证券报;2009年
  • 谢安 德勤企业风险管理服务合伙人;堵住银行漏洞需要完善公司治理机制[N];中国会计报;2009年
  • 中国证监会上市部监管二处处长 程绪兰;建立健全完善公司治理机制[N];证券时报;2009年
  • 记者 舒涓 徐海星 通讯员 刘有贵;完善公司治理机制 实现体制机制创新[N];广州日报;2009年
  • 徐焕龙 胡铁宁;公司治理机制下的内部审计转型[N];中国城乡金融报;2009年
  • 卫良琴;如何强化企业内部审计[N];山西经济日报;2005年
  • 温春生,熊学慧;“新三九保卫战”举步维艰[N];中国经营报;2006年
  • 张岭松;资本结构与公司治理机制研究[D];南京大学;2010年
  • 高军;中国上市公司独立董事制度研究[D];山东大学;2006年
  • 兰小春;交互作用影响下的公司治理机制与经营绩效关系研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
  • 徐柔建;所有权与公司治理机制研究[D];复旦大学;2003年
  • 陈立泰;转型时期中国上市公司绩效问题研究[D];四川大学;2005年
  • 郭丽华;河北省上市公司治理对公司绩效的影响研究[D];河北农业大学;2007年
  • 王建新;基于投资者有限注意的上市公司盈余信息择时披露研究[D];中南大学;2012年
  • 黄凯南;企业和产业共同演化理论研究[D];山东大学;2007年
  • 袁茂;中国商业银行公司治理的相关问题研究[D];重庆大学;2010年
  • 郭冰;企业并购中的组织学习效果研究[D];上海交通大学;2012年
  • 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年
  • 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年
  • 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年
  • 郑海英;战略环境下的国有企业内部审计人员管理研究[D];华北电力大学;2013年
  • 杜欣月;中国国有企业公司治理机制研究[D];首都师范大学;2013年
  • 潘湘海;光明建设集团公司治理机制研究[D];武汉工程大学;2013年
  • 刘基屹;公司治理机制与企业自主创新关系的实证研究[D];济南大学;2011年
  • 邵云;公司治理机制、技术创新与企业绩效的关系研究[D];中国海洋大学;2013年
  • 王淑琴;基于企业动态竞争战略的会计互动模式研究[D];中南大学;2004年
  • 李连恒;我国资本市场与公司治理机制研究[D];湖南大学;2005年

【稿件标题】:我的世界java路径有误|内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径
【作者单位】:西南财经大学会计学院;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2014年01期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
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