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【银行内控管理措施】国有企业内控管理的措施分析

本文作者:王芳;成功正常投稿发表论文到《财经界(学术版)》2014年01期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:衡量企业管理水平是国有企业内部控制机制完善的重要标志,国有企业内部控制的强化,是治理现代企业的有效手段。在日趋激烈的企业市场竞争中,为确保国有企业资产的安全与完整,对经营风险进行防范,提高内控管理是企业发展变革的关键。
【论文正文预览】:国有企业内控管理机制的健全与完善,使企业会计信息质量得以提升,为企业管理者提供更加真实、准确的信息,所以企业内控管理对国有企业而言极具导向性。若国有企业内控管理松弛,就会扭曲管理者向会计提供的信息,为企业健康发展带来负面影响。此外,国有企业内控管理机制的优化也
【文章分类号】:F276.1;F275
【稿件关键词】:国有企业内控管理内部审计
【参考文献】:
  • 陈容;朱锦余;;国有企业内部控制特殊性及其现实选择[J];财会通讯;2013年01期
  • 刘晶辉;;国有企业内控制度的执行力分析[J];现代商业;2012年11期
  • 张桂娟;;浅议国有企业内部控制存在的问题及对策[J];财经界(学术版);2013年17期
  • 王芳;;国有企业内控管理的措施分析[J];财经界(学术版);2013年23期
  • 章军;;央企在实施内控管理中涉及的问题[J];现代商业;2013年15期
  • 李正;郑鑫成;;国有及国有控股企业内部控制特殊问题研究[J];经济经纬;2009年03期
  • 陈倩;;我国企业内部控制现状及对策[J];商业经济;2011年01期
  • 刘静;李竹梅;;内部控制环境的探讨[J];会计研究;2005年02期
  • 肖尧春;;国有企业内部控制环境问题研究[J];理论探讨;2007年04期
  • 张敏敏;丁日佳;;国有企业内部控制研究[J];企业经济;2008年04期
  • 李玲宁;;国企内控制度的执行力及改进策略[J];现代商业;2011年24期
  • 霍泾潏;;完善内部控制与内部审计从容应对危机——“内部控制与内部审计”2009春季高峰论坛在京举办[J];中国审计;2009年09期
  • 程良;应当明确内部审计责任[J];地质技术经济管理;1995年05期
  • 王夏华;我国企业内部审计面临的挑战及发展对策[J];宁夏社会科学;2000年02期
  • 禄路,贾国玺;发挥内审作用 增强企业活力[J];企业活力;1992年12期
  • 陶敦勤;论内部审计与企业会计[J];经济研究参考;1998年43期
  • 焦东晓;;内部审计在企业内部控制中作用的几点思考和实践[J];才智;2009年09期
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  • 赵松霞;;探讨财务控制在企业中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年04期
  • 胥祥薇;谈现代企业制度下内部审计职能的转换及其必要性[J];现代管理科学;1999年03期
  • 黄哲;现代企业制度下的内部审计及其宏观环境建设——现代企业制度下的内部审计[J];继续教育研究;2001年03期
  • 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 曾宗辉;;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 刘富昌;;国有企业资金管理的重点与控制分析[A];山西省科学技术情报学会学术年会论文集[C];2004年
  • 翁爱金;;浅谈国有企业建立健全内部控制制度[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
  • 杨瑞龙;;国有企业退出机制问题[A];国有经济论丛2001——“企业家与专家高层论坛:国企改革新思路学术研讨会”论文集[C];2001年
  • 卢文梅;刘瑛;刘义民;;企业定位的理性思维[A];现代企业运行机制与思维创新——企业运行机制与思维创新研讨会议论文[C];2003年
  • 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 张宗济;;内部审计在企业内部控制中的角色和作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
  • 李好好;郑淑华;初安娴;;从内部管理看国有企业如何解困[A];跨世纪的中国企业改革和发展理论与实践研讨会论文集[C];1999年
  • 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年
  • 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年
  • 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年
  • 高亚伟 黄世海;内部审计在企业风险管理中的作用[N];中国审计报;2005年
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  • 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年
  • 金银凤 南京审计学院继续教育学院;内部审计与公司治理的内在机理[N];中国审计报;2009年
  • 王洪霞 山西省审计科学研究所;论内部审计在内部控制中的地位和作用[N];中国审计报;2010年
  • 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年
  • 陈盟飞;内部审计助力发展目标的实现[N];中国航天报;2006年
  • 张万成;我国转轨时期企业资本结构选择问题研究[D];吉林大学;2004年
  • 周权雄;双重任务、共同代理与国有企业创新激励[D];暨南大学;2010年
  • 李天庚;国有企业财务风险管理研究[D];中南大学;2003年
  • 徐晨光;国有企业董事会运行机制研究[D];湖南大学;2005年
  • 孟令国;中国企业管理层隐性激励机制研究[D];暨南大学;2006年
  • 章迪诚;中国国有企业改革的制度变迁研究[D];复旦大学;2008年
  • 罗志先;国有企业产权改革的法治基础[D];中共中央党校;2001年
  • 孔新宇;国有企业民营化方式的国际比较[D];复旦大学;2003年
  • 逯东;政府控制视角下的国企治理与公司价值研究[D];西南财经大学;2010年
  • 刘延龄;我国国有企业公司治理研究[D];中共中央党校;2005年
  • 畅娟;公司治理视角下的内部审计研究[D];天津财经大学;2011年
  • 王拼;风险导向内部审计与公司治理关系研究[D];河北大学;2011年
  • 朱永永;基于公司治理角度的公司内部审计与外部审计法律问题研究[D];西南政法大学;2010年
  • 曾爱军;国有企业财务动力机制研究[D];湖南大学;2003年
  • 肖海翔;国有企业管理层收购的融资体系安排及定价机制研究[D];湖南大学;2004年
  • 黄新炎;国有企业财务管理中存在的典型问题[D];对外经济贸易大学;2004年
  • 郭怀平;论我国国有企业的技术创新[D];厦门大学;2001年
  • 刘汪敏;关于对进一步深化国有企业改革的探讨[D];厦门大学;2001年
  • 张晓红;资本结构与国有企业“债转股”[D];中国社会科学院研究生院;2001年
  • 黄佩珍;国有企业人力资源管理问题研究[D];华中师范大学;2004年

【稿件标题】:【银行内控管理措施】国有企业内控管理的措施分析
【作者单位】:吉林省吉能电力集团有限公司;
【发表期刊期数】:《财经界(学术版)》2014年01期
【期刊简介】:0......更多财经界(学术版)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11862/)投稿信息
【版权所有人】:王芳;


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