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我国行政事业单位内部审计存在问题及改善措施

本文作者:关思奇;唐丽茹;成功正常投稿发表论文到《经营管理者》2015年14期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:行政事业单位内部审计是行政事业单位经济监督工作的重要组成部分,是行政事业单位内部审计机构依法独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实性、完整性、合法性及加强内部控制和风险管理的一种行为。对于行政事业单位而言,内部审计制度的建立和完善能够在实现单位工作效率提高的同时,也实现政府形象的塑造和建立,并对社会主义事业各项工作的开展起着重要的意义。但是长期以来,行政事业单位内部审计相对薄弱,行政事业单位内部审计存在很多问题,本文针对我国行政事业单位内部审计存在的问题展开讨论,并提出完善建议。
【论文正文预览】:一、行政事业单位内部审计的特征和作用内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价组织内部的各项业务以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。内部审计是一种积极的管理审计,具有独立性、广泛性、综合性、积极性的特点,是单
【文章分类号】:F810.6;F239.45
【稿件关键词】:行政事业单位内部审计完善
【参考文献】:
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【稿件标题】:我国行政事业单位内部审计存在问题及改善措施
【作者单位】:大连财经学院;
【发表期刊期数】:《经营管理者》2015年14期
【期刊简介】:《经营管理者》是省级刊物、省优秀期刊。可供全国的各大专院校、科研单位、各企事业员工评定、 中级职称、高级职称,及学术交流的杂志。被《权威刊物网》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据数字化期刊群》、《中文科技期刊数据库》等网络媒体收录! 《......更多经营管理者杂志社(http://www.400qikan.com/qk/938/)投稿信息
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