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[集团内部审计工作计划论文]集团内部审计工作优化之我见

本文作者:柳省阁;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年28期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:近年来集团内审工作逐渐走上正轨,内审对集团管理的重要性越来越显著。但由于制度和认识上的不足,内审工作不能很好地发挥其作用。本文探讨了目前我国集团内审工作中存在的问题及优化对策。
【论文正文预览】:一、内审的定义及其作用内部审计是一种旨在增值和改善组织运营状况的独立的、客观的保证和咨询活动,它通过引入系统的、规范的方法来评价和改善风险管理、控制和治理程序的有效性,帮助组织实现其目标。内审作为内部控制的主体,是对内部控制的再控制,是“透视组织”的窗口,是
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计作用问题对策
【参考文献】:

  • 丁婷;汤勇;;浅谈内部审计的作用及发展方向——结合**供电公司案例分析[J];企业导报;2011年08期
  • 马敬伟;;浅谈企业内部审计对企业发展的影响[J];中国外资;2011年17期
  • 贾鹏;;浅谈内部审计在企业管理中的作用[J];煤;2011年06期
  • 沙莉;;浅谈单位内部审计作用及现状[J];中国管理信息化;2011年18期
  • 凌翔;;内审在企业内控体系中的作用[J];财经界(学术版);2011年08期
  • 李媛媛;;希望审计发挥更大作用[J];中国审计;2010年06期
  • 霍泾潏;;中国内部审计协会第五届理事会第七次会议在京召开[J];中国审计;2010年05期
  • 张丽艳;;内部审计的职业价值及实现途径[J];财务与会计;2011年05期
  • 张永东;;浅论内部审计在反腐败斗争中的作用[J];华夏星火;2005年10期
  • 苗秀萍;;行政事业单位内部审计前景展望[J];中国城市经济;2011年11期
  • 长沙市内部审计师协会课题组;;内部审计在现代企业风险管理中的作用和方略[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 张华;;浅谈内部审计在企业风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 吉引串;孙晓涛;;浅谈内部审计在企业管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 长沙市内部审计师协会课题组;;论商业银行信息化环境下风险管理审计的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 现代企业风险管理镇海炼化课题组;;内部审计在风险管理中的责任和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • 林凤兰;;单位内部审计的发展和完善[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
  • 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
  • 韦然;晁站勇;;浅析现代企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
  • ;2007年度“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 张辉;;完善内部审计 提高管理效率[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年
  • 南京宝庆银楼财务部 邱文丽;关于内部审计工作的思考[N];江苏经济报;2005年
  • 蓝紫云;州农业局强化内部审计工作[N];楚雄日报(汉);2008年
  • 安徽民航机场集团公司财务部 都艺玲;关于企业内部审计若干问题的思考[N];中国民航报;2008年
  • 王朝霞 蒋秀中;甘肃省内部审计工作日渐规范[N];甘肃日报;2008年
  • 本报记者 蒋秀中;甘肃内审三年查出损失浪费金额四亿多元[N];中国审计报;2008年
  • 陈依华;不支持内部审计工作的领导是不合格的[N];中国审计报;2008年
  • 李曙光;河北省三措并举发挥内审作用[N];中国审计报;2009年
  • 胡世洪;农村学校内部审计工作需加强[N];中国审计报;2009年
  • 吴雪娟;应加强涉农部门的内部审计工作[N];中国审计报;2009年
  • ;创新与规范:内部审计工作新起点[N];浙江日报;2009年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年
  • 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年
  • 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年
  • 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年
  • 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年
  • 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
  • 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
  • 张玉宇;我国商业银行内部审计模式初探[D];山东大学;2006年
  • 罗兰芳;内部审计与财务风险防范的研究[D];昆明理工大学;2006年
  • 张俭;内部审计报告关系研究[D];厦门大学;2007年

【稿件标题】:[集团内部审计工作计划论文]集团内部审计工作优化之我见
【作者单位】:中农威特生物科技股份有限公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2010年28期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:柳省阁;


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