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[审计复核意见书论文]对高校内部审计复核若干问题的思考

本文作者:郝名玉;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年29期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:为了加强高校内部审计工作,提高内审工作质量,笔者着重探讨了重视审计复核工作、讲究审计复核方法、突出审计复核重点、坚持审计三级复核制度、实行高校内部审计复核工作考核机制几方面问题。
【论文正文预览】:高校内部审计工作质量的好坏,是审计工作成败的关键,审计复核工作是保证审计工作质量重要的环节,因此,非常值得研究。笔者结合多年高校内部审计工作实践,就高校内部审计复核若干问题,谈几点认识。一、重视审计复核工作加强高校内部审计复核工作,是《中华人民共和国审计法》、
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:高校内部审计审计复核复核重点
【参考文献】:

  • 胡玉红;;国有企业“小金库”的危害及其对策[J];合作经济与科技;2010年02期
  • 张青崴;王效莲;;三条主线和四位一体工程模式的构建与实施[J];山西建筑;2010年02期
  • 胡震生;;外企的回扣“艺术”[J];IT时代周刊;2010年01期
  • 李国盛;;企业内部控制环境建设探讨[J];合作经济与科技;2010年03期
  • 卢洁;;我国内部会计控制体系构建[J];合作经济与科技;2010年03期
  • 杨玉才;;关于现代企业内部控制体系构建的深入思考[J];时代金融;2010年01期
  • 许永源;;浅谈企业内部控制规范在集团企业的实际应用[J];中国总会计师;2010年01期
  • 王晓玲;;中小企业内部会计控制建设的探讨[J];中国乡镇企业会计;2010年02期
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  • 王群英;;内部控制与风险管理探索[J];中国总会计师;2010年01期
  • 鲁珍;;我国企业内部控制环境存在问题的探讨[A];中国企业运筹学[C];2009年
  • 肖谋飞;;浅谈医院内部会计控制制度存在的问题和内容[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
  • 李永忠;;内控制度在医院管理应用中的探讨[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第八次会议暨第二十三次学术年会专辑[C];2009年
  • 航天科工四院《工程项目建设全过程跟踪审计研究》课题组;吴德永;;工程项目建设全过程跟踪审计研究[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年
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  • 李永清;;浅谈企业内部会计控制建设[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
  • 王群英;;内部控制与风险管理探索[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年
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  • 苟三云 李莉;《甘肃省内部审计试行办法》出台[N];中国审计报;2010年
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  • 俞飞;人大绩效审计,破解财政“天书”的有益尝试[N];法制日报;2010年
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  • 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
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  • 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
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  • 穆阳;COSO风险管理框架下我国企业内部控制研究[D];首都经济贸易大学;2009年
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  • 曹玉萍;建筑施工企业内部控制体系构建研究[D];安徽农业大学;2009年
  • 兰辉;辽河油田电力集团公司的会计内部控制的研究[D];大连理工大学;2009年
  • 郑婷婷;规制企业会计信息造假行为的法律制度研究[D];湘潭大学;2009年
  • 何向红;基层人行内部控制评价研究[D];合肥工业大学;2009年
  • 刘丽娟;企业内部控制应用现状及对策研究[D];重庆理工大学;2009年
  • 张章辉;基于IT技术的持续审计在我国应用探析[D];江西财经大学;2009年

【稿件标题】:[审计复核意见书论文]对高校内部审计复核若干问题的思考
【作者单位】:南京师范大学;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2009年29期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:郝名玉;


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