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【内部审计外包案例】我国企业内部审计外包探讨

本文作者:李路修;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年14期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:随着经济全球化以及信息技术的快速发展,企业的组织行为也日益受到严重冲击西方国家的一些企业为了组织重塑和流程再造,逐渐将一些非核心业务外包。本文阐述了内部审计外包的涵义及国内外企业内部审计外包现状,分析了内部审计外包的优缺点以及风险,提出了关于我国企业内部审计外包的一些建议。
【论文正文预览】:一、内部审计外包涵义内部审计外包(OutsourcingtheInternalAuditFunction),或称内部审计外部化,即到外部寻求审计服务资源,最早是由德勤、毕马威、安达信、安永等全球知名咨询机构提出的,它指企业管理层将本企业的内部审计职能全部或部分地委托给外部的专业机构和人员来
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部审计业务外包风险
【参考文献】:

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  • 王光远,瞿曲;内部审计外包:述评与展望[J];审计研究;2005年02期
  • 朱靖娟;;高校内部审计外部化问题研究——基于Logit模型的分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2008年05期
  • 石恒贵;;内部审计外包与审计独立性[J];商业研究;2011年08期
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  • 万寿义;崔晓钟;;内部审计价值变迁的结果:风险导向内部审计[J];财经问题研究;2009年11期
  • 赵娜;;关于内部审计外包形式的选择与分析[J];财会通讯(学术版);2006年06期
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  • 姜猛;;高校内部审计机构设置及其完善建议[J];财会通讯;2010年07期
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  • 伍蕾;我国饭店业务外包的模式选择与风险规避[D];华侨大学;2011年
  • 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
  • 赵莎;中国IPO市场上市公司会计师事务所选择行为研究[D];西南财经大学;2008年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
  • 时景新;大型建筑企业服务型建造模式的应用研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
  • 刘清华;科技型中小企业人力资源管理外包风险管理研究[D];合肥工业大学;2011年
  • 吴可夫;公允价值会计的内部控制研究[D];湖南大学;2011年
  • 朱正晖;大连市中小IT企业人力资源协作模式研究[D];辽宁师范大学;2010年
  • 张明明;人力资源管理外包中的风险评价及控制策略研究[D];中国海洋大学;2010年
  • 张红垒;内部审计价值增值功能探讨[D];江西财经大学;2010年
  • 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年
  • 钟洁;物流外包风险分析与防范研究[D];南昌大学;2010年
  • 雷振红;高校信息安全服务外包风险的管理与控制[D];昆明理工大学;2009年
  • 王娇;中小企业内审外包问题研究[D];东北财经大学;2010年
  • 张海燕;基于交易成本理论的中小企业内部审计外包问题研究[D];天津财经大学;2010年
  • 才笑琦;B2C企业配送业务运作模式与物流服务商选择研究[D];北京交通大学;2011年
  • 郑小军;大型工业企业物流业务外包的决策与风险研究[D];河北经贸大学;2011年
  • 王光远;关于内部管理审计的外部化问题[J];财会月刊;2002年04期
  • 李小卯,寇纪淞,李敏强;信息技术外包战略性简析[J];管理工程学报;1999年03期
  • 高延冰,纪红梅;内部审计的国际发展及对我国的启示[J];山东经济;2003年01期
  • 郭素娟;试析内部审计外部化的可行性[J];山东经济;2003年02期
  • 周为利;国外内部审计外包及启示[J];审计与经济研究;2002年03期
  • 范开诚;金光彩;;审计成本问题初探[J];审计月刊;2005年12期
  • 陈淑芳,任俊杰;保证注册会计师审计公正性的制度设想[J];西安财经学院学报;2003年01期
  • 郭焱,张世英,郭彬,冷永刚;战略联盟伙伴选择的契约机制研究[J];系统工程学报;2004年05期
  • 李小卯;信息技术外包套牢问题的研究[J];系统工程理论与实践;2002年03期
  • 杨英,霍国庆;企业信息技术资源外包及其风险分析[J];中国软科学;2001年03期
  • 王海燕;;基于风险导向谈行政事业单位内部审计[J];西部财会;2010年11期
  • 孙晓辉;孙晓珍;;电力企业内部审计的现状及风险防范分析[J];现代商贸工业;2011年09期
  • 张轶;;浅谈内部审计的风险及其控制[J];中国管理信息化;2011年15期
  • 田明;;内部审计在防范舞弊中的应用[J];财会月刊;2008年12期
  • 王宇竑;;试论内部审计风险的形成与控制[J];商场现代化;2007年02期
  • 韩召东;;内部审计风险的防范[J];煤矿现代化;2011年04期
  • 王彩真;;企业内部审计风险防范与控制刍议[J];胜利油田职工大学学报;2006年01期
  • 张欣;袁安东;王继宝;;浅谈事业单位内部审计及风险控制[J];山东电力高等专科学校学报;2008年01期
  • 康汤;李贤香;;试析内部审计在舞弊防范中的应用[J];新西部(下半月);2008年07期
  • 张英;赵丽;;现代内部审计在组织中的运用研究[J];现代商贸工业;2010年20期
  • 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策——浙江宁波内部审计案例分析[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
  • 邵来吉;廖先平;王青松;李萍;;商业银行开展内部控制审计评价的理论基础、评价体系的构建及运用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
  • 段业双;段芳芳;;内部审计在舞弊防范中的责任与作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
  • 胥怀生;苏斌;游睿;;四川省电力公司经验交流材料——关于电力企业内部审计发展的思考[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
  • 王永华;;浅谈企业内部审计的现实思考[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 陈功;;关于电力体制改革中国家电网公司内部审计制度的设计[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
  • 王守海;;内部审计质量与盈余管理研究——来自中国上市公司的经验证据[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
  • 北京市朝阳区审计局课题组;赵燕川;张延军;;由A公司内部审计转型引发的对内部审计在公司治理中的作用的思考[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
  • 翁爱金;;煤炭企业加强风险导向内部审计工作的几点看法[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
  • 广州市公安局课题组;;强化内部控制是发挥审计免疫系统功能作用的基本保证[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
  • 庞蕴华;建立健全内部控制制度必须强化内部审计[N];周口日报;2006年
  • 中国内部审计协会副会长 王光远;关于中国内部审计准则制定的若干问题(一)[N];财会信报;2008年
  • 陈丽红;内部审计,民企健康发展的“助推器”[N];中国审计报;2008年
  • 王笑梅;《辽宁省内部审计工作规定》今起实施[N];辽宁日报;2008年
  • 张晓瑜;民营企业内部审计要围绕企业的发展目标服务[N];中国审计报;2008年
  • 乔运锋 张娜;集团企业内审人员提高两步曲[N];财会信报;2007年
  • 记者  易博文 通讯员  陈博彰 常颖;内部审计5年查出损失浪费金额10亿多元[N];湖南日报;2006年
  • 中国内部审计协会副秘书长 张玉;IIA第65届国际大会热点综述(下)[N];财会信报;2006年
  • 陈朝豹;山东提出内审工作新要求[N];中国审计报;2006年
  • ;卫生系统内部审计工作规定[N];健康报;2006年
  • 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
  • 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
  • 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
  • 黄秋菊;基于公司治理需求的内部审计服务实证研究[D];新疆财经大学;2007年
  • 张丽艳;内部审计质量控制体系研究[D];对外经济贸易大学;2007年
  • 温鉷;我国银行内部审计与风险管理研究[D];北京交通大学;2008年
  • 张瑾;构建以内部审计为基础的企业风险管理体系[D];首都经济贸易大学;2007年
  • 姜猛;我国上市公司内部审计问题研究[D];江苏大学;2005年
  • 杨柳;高校内部审计外部化及定位问题研究[D];西南大学;2005年
  • 王创;价值链视角下的内部审计研究[D];厦门大学;2006年
  • 陈寒;安防科技(中国)有限公司内部审计对策研究[D];兰州大学;2008年
  • 曾焱鑫;我国企业内部审计外包问题的实证研究[D];新疆财经大学;2008年
  • 王磊;基于信息不对称的政府审计风险的控制研究[D];四川大学;2005年

【稿件标题】:【内部审计外包案例】我国企业内部审计外包探讨
【作者单位】:山东东方路桥建设总公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年14期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:李路修;


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