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【内部控制缺陷披露】内部控制缺陷认定标准及其制定和披露研究

本文作者:丁友刚;王永超;成功正常投稿发表论文到《财务与会计》2015年06期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部控制缺陷认定标准对于规范内部控制缺陷认定及其披露均具有关键性作用。本文从内部控制缺陷认定标准的本质着手,研究内部控制缺陷认定标准的内涵、归属权以及披露等问题,以期为内部控制缺陷认定标准相关规范的制定提供思路。
【论文正文预览】:丁友刚王永超随着企业内控规范体系的贯彻实施和上市公司内部控制评价报告的披露,内控缺陷认定及认定标准问题引起了监管部门和学术界的关注和重视。通过梳理现有相关内部控制缺陷的国内外文献以及监管规则,笔者发现,现有监管规则对内部控制缺陷的划分仅做出了原则性的规定,对
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:内部控制缺陷内部控制缺陷认定标准制定归属权披露
【参考文献】:

  • 南京大学会计与财务研究院课题组;;论中国企业内部控制评价制度的现实模式——基于112个企业案例的研究[J];会计研究;2010年06期
  • 杨有红;李宇立;;内部控制缺陷的识别、认定与报告[J];会计研究;2011年03期
  • 丁友刚;王永超;;上市公司内部控制缺陷认定标准研究[J];会计研究;2013年12期
  • 宋蔚蔚;;内部控制缺陷认定之困惑思考[J];财会月刊;2011年25期
  • 石意如;;企业内部控制缺陷三分法认定[J];财会月刊;2012年14期
  • 吴晓璐;朱丹;陈海燕;;注册会计师内部控制审计研究[J];阜阳师范学院学报(社会科学版);2012年03期
  • 周向华;;上市公司内部控制对企业成长的影响——基于中航油事件的分析[J];产业与科技论坛;2012年09期
  • 洪峰;;关于上市公司内部控制重大缺陷的研究综述[J];财会月刊;2012年22期
  • 张羊群;;浅析注册会计师内部控制审计[J];财经界(学术版);2012年10期
  • 王海深;陈华;;城市商业银行内部控制缺陷的影响因素与改进对策——以齐鲁银行为例[J];党政干部论坛;2012年12期
  • 葛建军;;基于风险视角的企业内控缺陷浅探[J];国际商务财会;2012年12期
  • 刘建伟;郑瞳;;内部控制缺陷概念、分类与认定[J];财会月刊;2012年34期
  • 田利军;刘光才;;机场内部控制目标与要素实证研究[J];重庆大学学报(社会科学版);2013年01期
  • 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 徐光华;沈弋;;企业内部控制与财务危机预警耦合研究——一个基于契约理论的分析框架[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
  • 盛常艳;;内部控制缺陷信息披露与公司业绩的关系——来自中国A股上市公司的数据[A];中国会计学会会计基础理论专业委员会2012年专题学术研讨会论文集[C];2012年
  • 梅丹;;内部控制缺陷研究:文献综述与未来发展[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 盛常艳;;内部控制缺陷信息披露与公司业绩的关系——来自中国A股上市公司的数据[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 黄微平;;中国上市公司内部控制环境实证研究——以深市制造业为例[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 李寿喜;;中国上市公司财务报告内部控制缺陷的驱动因素研究——来自制造行业的经验证据[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 彭政;李骁寅;;基于PDCA理论的国有企业内部控制有效性评价[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 盖地;盛常艳;;内部控制缺陷信息披露、管理层动机与审计收费——来自中国A股上市公司的数据[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
  • 李寿喜;李建华;;中国上市公司组织架构内部控制缺陷形成机理研究——来自制造行业的经验证据[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
  • 梁雷;基于内部控制评价的商业银行经济资本管理研究[D];中国海洋大学;2012年
  • 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
  • 张子英;我国电信企业内部控制研究[D];山东大学;2013年
  • 王玲玲;利益相关者对上市公司内部控制缺陷影响的实证研究[D];华中科技大学;2013年
  • 罗怀敬;全面风险管理导向下企业内部控制评价研究[D];山东农业大学;2013年
  • 金花妍;基于内部控制视角的财务舞弊治理研究[D];东北财经大学;2013年
  • 王艺霖;上市公司内控缺陷披露及对资本成本影响的研究[D];吉林大学;2014年
  • 王玲玲;利益相关者对上市公司内部控制缺陷影响的实证研究[D];华中科技大学;2013年
  • 蔺莉莉;基于山东九发和新五丰公司的内部环境研究[D];北京交通大学;2011年
  • 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年
  • 袁克丽;《企业内部控制评价指引》的效应研究[D];天津财经大学;2011年
  • 吕慧珍;我国上市公司政府补助盈余管理及内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2011年
  • 吴树珍;我国上市公司长期股权投资盈余管理及其内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2011年
  • 高婷;内部控制与企业盈利能力相关性研究[D];天津财经大学;2011年
  • 秦娜;内部控制、会计舞弊与审计意见[D];安徽工业大学;2011年
  • 赵远;基于生存分析的上市公司财务风险预警研究[D];云南财经大学;2011年
  • 陈新辉;企业内部控制评价与分析[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 石文伶;我国上市公司报告中内部控制信息披露研究[D];河北大学;2011年
  • 刘亚莉;白雪莹;王茜;;企业内部控制缺陷:国内外研究综述与展望[J];北京科技大学学报(社会科学版);2011年02期
  • 田娟;余玉苗;;内部控制缺陷识别与认定中存在的问题与对策[J];管理世界;2012年06期
  • 齐保垒;田高良;李留闯;;上市公司内部控制缺陷与财务报告信息质量[J];管理科学;2010年04期
  • 杨雄胜;李翔;邱冠华;;中国内部控制的社会认同度研究[J];会计研究;2007年08期
  • 林斌;饶静;;上市公司为什么自愿披露内部控制鉴证报告?——基于信号传递理论的实证研究[J];会计研究;2009年02期
  • 南京大学会计与财务研究院课题组;;论中国企业内部控制评价制度的现实模式——基于112个企业案例的研究[J];会计研究;2010年06期
  • 杨有红;李宇立;;内部控制缺陷的识别、认定与报告[J];会计研究;2011年03期
  • 王惠芳;;内部控制缺陷认定:现状、困境及基本框架重构[J];会计研究;2011年08期
  • 崔志娟;;规范内部控制的思路与政策研究——基于内部控制信息披露“动机选择”视角的分析[J];会计研究;2011年11期
  • 田高良;齐保垒;李留闯;;基于财务报告的内部控制缺陷披露影响因素研究[J];南开管理评论;2010年04期
  • 周兴华;企业内部控制缺欠及完善对策[J];辽宁财税;2003年06期
  • 杨艳琦;完善内部控制制度要处理好四个关系[J];辽宁财税;2003年07期
  • 黄启明,金红;企业内部控制制度的设计原则及方法[J];辽宁财税;2003年08期
  • 蔡韧;内部控制制度是降低财务风险的一个良策[J];立信会计高等专科学校学报;2003年01期
  • 梁竹田;企业内部控制制度浅析[J];龙岩师专学报;2003年01期
  • 郭方成;关于煤炭企业内部控制制度的探讨[J];煤炭科技;2003年02期
  • 李晓辉;关于企业内部控制的思考[J];郑州经济管理干部学院学报;2003年01期
  • ;现金内部控制原则[J];农村财务会计;2003年08期
  • 郭艳萍;论企业内部控制[J];内蒙古科技与经济;2003年01期
  • 阎义方;论强化企业内部控制制度的力度[J];内蒙古科技与经济;2003年02期
  • 郑石桥;徐国强;;论融入管理体系中的内部控制设计[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
  • 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
  • 李宇立;王浩;;中国企业内部控制三十年[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
  • 王海林;;关于企业内部控制能力评价的研究设想[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
  • 张路瑶;曹迎春;;浅析会计信息化环境下的内部控制[A];第十届全国会计信息化年会论文集[C];2011年
  • 李波;;内部控制与我国传统文化的冲突与协调[A];第三届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2011年
  • 兰琼;潘琰;;内部控制赖以生存的土壤——对内部控制理论基础的探讨[A];第四届海峡两岸会计学术研讨会论文集[C];2012年
  • 李孝林;赵小刚;;公司治理内部控制的源头在古代[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
  • 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接和互动[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
  • 王莹瑞;朱卫东;;从内部控制角度看企业信息化[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
  • ;现代内部控制丛书[N];中国财经报;2003年
  • 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
  • 刘燕 李宗芳;试论当前企业内部控制制度[N];财会信报;2005年
  • 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
  • 王先杰;内部控制的核心——内部会计控制[N];财会信报;2005年
  • 王宏;内部控制在企业发展中的作用[N];财会信报;2005年
  • 朱凤杰 作者单位:辽宁省朝阳市环境卫生管理局;发挥企业内部控制制度作用[N];中国企业报;2002年
  • 赵继文 张 蕾;靠内部控制制度堵住黑洞[N];中国企业报;2002年
  • 徐卫华;建立企业内部控制制度的几点思考[N];中国企业报;2003年
  • 封宇平;加强企业内部控制刻不容缓[N];中国石化报;2002年
  • 张敏敏;制造业企业内部控制研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
  • 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
  • 王宏;基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究[D];西南财经大学;2008年
  • 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
  • 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
  • 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
  • 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
  • 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
  • 车桂娟;基于政府审计视角的政府内部控制研究[D];武汉大学;2012年
  • 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
  • 王晓夏;中小企业内部控制问题研究[D];山东农业大学;2008年
  • 杨湘青;民营企业内部控制的设计与实施研究[D];复旦大学;2008年
  • 任秋芳;我国寿险公司内部控制体系研究[D];苏州大学;2008年
  • 彭君翔;我国企业内部控制制度的研究[D];苏州大学;2008年
  • 谭国屏;我国企业内部控制主体定位研究[D];湘潭大学;2008年
  • 雍凤山;合肥美菱股份有限公司内部控制体系研究[D];合肥工业大学;2008年
  • 季秋红;论我国证券公司内部控制法规体系的完善[D];山东大学;2008年
  • 夏友福;遏制医药商业贿赂的内部控制措施研究[D];重庆大学;2007年
  • 赵玲;内部控制架构及要素重要性:理论分析和问卷调查[D];新疆财经大学;2008年
  • 吴岚;会计信息及时性与内部控制成效关系分析[D];首都经济贸易大学;2008年

【稿件标题】:【内部控制缺陷披露】内部控制缺陷认定标准及其制定和披露研究
【作者单位】:暨南大学会计学系;深圳供电局有限公司;
【发表期刊期数】:《财务与会计》2015年06期
【期刊简介】:《财务与会计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,财务与会计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-1177/F,国际刊号:ISSN1003-286X。财务与会计杂志社由国家财政部主管、中国财政杂志社主办,本刊为月刊。自创刊以......更多财务与会计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11037/)投稿信息
【版权所有人】:丁友刚;王永超;


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